您好,是的,可以差額征稅 1、確認收入時會計處理 借:銀行存款 80,000.00 貸:營業(yè)收入 76,190.48 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 3,809.52 2、支付旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 2,857.14 主營業(yè)務(wù)成本 57,142.86 貸:銀行存款 60,000.00

差額征稅分錄題:某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算,6月,該旅行社為乙公司職工提供服務(wù),收取含稅價款212000元(稅率6%),全部款項存入銀行,旅行社以銀行存款支付接團費用共計156000元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷售稅額16000元。
差額征稅分錄題:某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算,6月,該旅行社為乙公司職工提供服務(wù),收取含稅價款212000元(稅率6%),全部款項存入銀行,旅行社以銀行存款支付接團費用共計156000元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷售稅額16000元。
差額征稅分錄題:某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算,6月,該旅行社為乙公司職工提供服務(wù),收取含稅價款212000元(稅率6%),全部款項存入銀行,旅行社以銀行存款支付接團費用共計156000元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷售稅額16000元。
請問,旅行社小規(guī)模差額征收。收入按照貸主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交增值稅入賬,但是報稅的時候,是差額征收的,就是收入減直接成本后為增值稅計稅依據(jù)吧?稅費最終繳納的不是貸方計提的稅費金額吧?要怎么處理??
老師好,請問旅行社小規(guī)模納稅人,差額征稅的賬務(wù)處理是怎么做?
老師你好 單位做個稅申報可以從左邊登錄嗎
請問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個電腦上登錄個稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個體戶了,個體戶應(yīng)該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個時候商家應(yīng)該給我開票嗎?后來是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項業(yè)務(wù)屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項?
2021年10月成立的公司,需要申報2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點專票,報稅的時候是按1個點報,還是3個點報呢
往年把簡易計稅的進項稅額抵進項了,要改以前的申報表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改?。?/p>
那這個不就是跟普通的一般納稅銷項減進項是一樣道理的么。
您好,是的,是這么理解的
那我問下,假設(shè)旅行社這個團是虧本的,那借方可以確認應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅低減么,如果可以確認的話,那這個抵扣能不能在別的有利潤的團做抵扣
您好,增值稅是公司為單位,不是以項目來的,可以抵的
還2個增值稅方面的問題,麻煩老師了。 1,還是旅行社,一般納稅人。購買固定資產(chǎn),專票。那這里借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的時候,是進項稅額還是銷項稅額低減。這個借方得應(yīng)交稅費能不能抵扣我差額征稅的銷項稅。 2.這個差額征稅開票是怎么開,按利潤800開票(2000收入剪掉1200成本)。還是說正常的開2000出去
您好,1.我們差額征收,不能抵進項的哦,哪能讓我們又抵又差額征收呀, 2.系統(tǒng)里有差額征收發(fā)票專門的開票,開2000,下面有輸入成本1200,自動算稅的
昂,沒明白。那正常一般納稅是有進項的。這個差額征稅跟銷項剪進項是一樣的。那可不是虧大啦。。。
您好,沒有虧呀,差額征稅的征稅率5%,一般計稅是6%,我們?nèi)〉?旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用可以減了以后交增值稅,一點不虧的
啊,這個差額不是按百分之6?是百分之5。
您好,對, 差額征收5%,您看下圖 今天太晚了,明早回復(fù)您哈