這個沒法清理的,除非支付款
老師您好,想請教一下,之前購貨沒有取得發(fā)票,做的暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
老師,前幾年的暫估庫存商品,有五六家暫估多的,實際沒進(jìn)那么多商品,現(xiàn)在往來一直掛著,暫估的商品也有銷售掉了,匯算清繳沒做過納稅調(diào)整,帳把掛帳的往來消掉,怎么處理好呢
請問老師,內(nèi)衣加工的,客戶提供材料過來,幫忙加工,做賬會有庫存商品存留嗎?如果之前存留了很多庫存商品,怎么處理掉,應(yīng)付賬款—受托加工物資這個科目也掛著數(shù)沒有清的
老師,請問一下2021年12月暫估入庫了一筆商品,71680,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估入庫 22年3月份收到發(fā)票了,可以直接2021年 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
公司以前做零售留下了一筆庫存商品沒有處理,財務(wù)賬上一直掛著。但是現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)型做房地產(chǎn)了,這筆賬想處理掉要怎么做。庫存商品應(yīng)該就是當(dāng)時的一些機(jī)柜之類的,現(xiàn)在也不知道東西在哪兒了。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
可以做營業(yè)外收入 ?因為是去年的,再做以前年度損益調(diào)整?
確定不再支付,可以直接計入營業(yè)外收入
還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
不需要調(diào)整,直接做營業(yè)外收入