同學(xué),您好!發(fā)票含稅總額開1080

#提問#給客戶代付的運(yùn)費(fèi)含稅1萬玩,稅率為6%。 產(chǎn)品銷售額含稅為10萬,現(xiàn)在客戶說要把這個運(yùn)費(fèi)加入到產(chǎn)品中開13%的發(fā)票給客戶。這個運(yùn)費(fèi)的稅率為6%,現(xiàn)在要開13%給客戶,是怎么計(jì)算
我是一般納稅人公司稅率13%給客戶開票含稅金額10852元我們要求客戶加6個稅點(diǎn)怎么開票怎么算呢
你好,請問約定好商品售價(jià)不含稅價(jià)格1000元,客戶已經(jīng)付了1000元,現(xiàn)在客戶要求開專票,稅率13%,票上的金額怎么填寫
你好,請問商品不含稅價(jià)格為100元,現(xiàn)在客戶要開票補(bǔ)我們8個點(diǎn),票上的金額怎么開?稅率13%
你好老師。公司是做茶點(diǎn)凍品行業(yè)13%,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一般是13%?,F(xiàn)在是按照不含稅價(jià)格報(bào)價(jià)給客戶,客戶說只補(bǔ)6—8個點(diǎn)稅率讓我司開13%的增值稅專票,那現(xiàn)在老板問跟客戶溝通補(bǔ)多少個點(diǎn)對我司比較合理??請回復(fù)詳細(xì)分析一下謝謝!
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方。現(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?


對于賣方來說,開含稅金額1080元還是直接開含稅金額1000元劃算?
同學(xué),您好!開1080劃算,1080/1.13=955.75 1000/1.13=884.96,就是說1080元不含稅收入額是955.75元,1000元換算成不含稅收入額是884.96元。