你好,沒問題,可以這么做的
老師您好請問我們是獨立核算的分公司,從對公戶轉管理費給總公司,沒有發(fā)票,年底是不是要調增繳納所得稅
老師,你好,我公司掛靠別的公司支付的管理費,計入管理費用_管理費,可以嗎?管理費中包括稅,對方提供給我們的只是扣款的一個總數(shù)
我公司是鍋爐配件制造,是分公司,我們每年要用總公司交5萬的管理費,總公司開發(fā)票給我們,怎樣做會計分錄?
老師,您好,我們公司為分公司,年底年底要上交管理費給總公司,我可以提前做預提費用嗎
老師,您好,我們公司為分公司,年底年底要上交管理費給總公司,我可以提前做預提費用嗎
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
借。管理費用,貸其他應付款,
對,做賬的話是這么做的
發(fā)票沒有到,
你可以先這么做,等發(fā)票到了付后面
嗯嗯,好的,要在匯算清繳之前拿到發(fā)票吧
對,匯算清繳之前拿到發(fā)票就可以