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老師,我公司去年買的一輛小轎車,因事故做報廢處理,相應損失10.9萬計入營業(yè)外支出。這臺車經(jīng)過維修又再次已3.3萬進行二手車交易,請問下現(xiàn)在在稅務申報系統(tǒng)要做相關稅費的申報碼?還是在二手車交易時已做了稅費處理,我就不用申報了?

2023-11-29 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-29 16:57

二手交易市場那邊開出發(fā)票并沒有交稅,你單位需要正常繳納。

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快賬用戶9231 追問 2023-11-29 17:12

我是收到了一張二手車發(fā)票,還是10月份開具的 那我在哪里報稅?

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齊紅老師 解答 2023-11-29 17:13

你好,是一般納稅人嗎?如果是的話,增值稅附表一百分之十三銷售貨物里面。

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快賬用戶9231 追問 2023-11-29 18:11

這個3.3萬按13%稅率我手工并入當月的銷售收入?還是計入營業(yè)外收入呀

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齊紅老師 解答 2023-11-29 18:17

對的,是的??梢宰銎渌麡I(yè)務收入的。

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快賬用戶9231 追問 2023-11-29 18:21

申報還是要并入銷售貨物

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齊紅老師 解答 2023-11-29 18:24

是是的,是這么做的。

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快賬用戶9231 追問 2023-11-29 18:52

10月我沒報,11月申報沒關系吧

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齊紅老師 解答 2023-11-29 18:53

稅務局要求你幾月份啊

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快賬用戶9231 追問 2023-11-29 20:12

我沒有接到稅務局的通知

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齊紅老師 解答 2023-11-29 20:14

沒要求的 那就11月份申報的

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快賬用戶9231 追問 2023-11-29 20:15

我記得好幾年前,公司處理一臺車是接到了稅務局的電話,但當時是交了一個點。但現(xiàn)在一直沒有稅務局的通知,所以就咨詢一下

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齊紅老師 解答 2023-11-29 20:19

按你實際銷售額繳納的

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快賬用戶9231 追問 2023-11-29 20:21

好的,按3.3萬的13%核算稅費

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齊紅老師 解答 2023-11-29 20:23

可以的,可以這么做

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二手交易市場那邊開出發(fā)票并沒有交稅,你單位需要正常繳納。
2023-11-29
公司購買稅控設備,借管理費用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應交稅費減免稅款,貸管理費用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費用就永遠都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
針對你的情況,提供以下建議: 首先,對于是否應該接手這家公司的事務,需要謹慎考慮。因為這涉及到與稅務機關的溝通、處理相關稅務問題,稍有不慎可能會使自己和公司陷入稅務風險。如果決定接手,應與老板和專管員充分溝通,了解該公司的具體情況,以及目前所面臨的稅務問題。 其次,如果決定接手,應做好相關交接工作。具體的交接內(nèi)容應包括但不限于: 核對目前的稅務狀況,如未申報的稅種和應繳稅額等; 整理與該公司相關的財務文件,如發(fā)票、合同等; 了解該公司目前所處的稅務狀態(tài),例如是否已被列入稅務異常名錄,是否還有未處理的稅務問題等; 與專管員建立持續(xù)的聯(lián)系,及時了解該公司的稅務狀況并處理相關問題。 另外,關于做賬和報稅的問題,一般來說,做賬是報稅的基礎。在影視傳媒公司中,應根據(jù)業(yè)務的不同類型和收入來源進行相應的賬務處理,如廣告收入、節(jié)目銷售收入等。在完成賬務處理后,根據(jù)賬務數(shù)據(jù)計算應繳納的稅款并按時申報。因此,做賬和報稅在影視傳媒公司的財務管理中都非常重要,應認真對待。
2023-12-31
你好你的問題具體是什么
2022-01-15
你好,同學。 購置 稅是計成本,不抵的,你可抵的是進項稅額。 你是取得當期計入待抵扣稅額或待認證進項稅額處理的。
2020-09-28
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