你好,這個(gè)進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出
老師好,我公司主要經(jīng)營(yíng)報(bào)關(guān)代理業(yè)務(wù),現(xiàn)為他人代收代繳關(guān)稅、代繳關(guān)稅逾期罰款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢?
比如出納員陳琦收到業(yè)務(wù)部張字交來(lái)的本月上班遲到罰款100元,這項(xiàng)業(yè)務(wù)處理如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢老師
老師,逾期未收回得包裝物不在退還的押金,他的消費(fèi)稅,會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)
老師我們給乙方的罰款從他們項(xiàng)目款中支出。會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě),我們是甲方
老師,公積金計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)呢,謝謝
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)唐之濤現(xiàn)在申報(bào)工資帶不出來(lái)她,什么原因,怎么操作
老師,二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
不在我們公司代賬,單獨(dú)稅務(wù)注銷(xiāo)需要我做什么
對(duì)方開(kāi)給我們的普通發(fā)票是免稅的,在電子稅務(wù)局能查到嗎
一般納稅人公司 18 年成立的,22 年到 24 年財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表是 0 申報(bào)的(增值稅應(yīng)該是準(zhǔn)的)但是實(shí)際有開(kāi)票的,那么 22-24 財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅怎么更正呢?還有我報(bào)稅的時(shí)候只做開(kāi)票取票數(shù),銀行賬都沒(méi)有做進(jìn)去(我也不會(huì))所以財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是不對(duì)的,我現(xiàn)在只是把財(cái)報(bào)的凈利潤(rùn)做成負(fù)數(shù),保證企業(yè)所得那里是負(fù)的不產(chǎn)生利潤(rùn)就不交企業(yè)所得稅. 現(xiàn)在我的企業(yè)所得稅表里一季度季初是0.01 萬(wàn)元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15萬(wàn)元.數(shù)據(jù)相差太大了,怎么調(diào)賬呢?這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查到?查到了該怎么調(diào)整?
進(jìn)口貨物,交的進(jìn)口關(guān)稅怎么入賬
生產(chǎn)型企業(yè)已經(jīng)提交了退稅申請(qǐng),備案單證要上傳到哪里去嗎
老師。收購(gòu)股權(quán)款怎么做分錄呢
老師,單位買(mǎi)個(gè)二手車(chē),收到二手車(chē)市場(chǎng)發(fā)票,這個(gè)錢(qián)我們能直接打給賣(mài)方嗎
您好,老師,我們公司買(mǎi)了一個(gè)20萬(wàn)的產(chǎn)品,過(guò)幾天退款不要了,但是顧客有一個(gè)銀行取錢(qián)的定期的銀行的損失要我們公司賠償,我們公司給顧客又賠償了15000元給顧客。這個(gè)15000賠的銀行利息我怎么錄憑證呀?是不是借:營(yíng)業(yè)外支出還是其他應(yīng)付款,貸:銀行存款???