你好!根據(jù)《中華人民共和國增值稅改革實(shí)施條例》(2017年修訂),技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等收入均免征增值稅,但其他形式的收入仍需繳納增值稅。
高新技術(shù)企業(yè)除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)收入還有什么收入?技術(shù)轉(zhuǎn)讓稅收優(yōu)惠政策是500以內(nèi)不交企業(yè)所得稅,超過500萬元的部分減半征收。這個和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)享受這個減半征收,除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中提到一條是年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬但是在小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策中,又提到,年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬和不超過300萬均可以享受不同程度的稅收優(yōu)惠請問這個30萬和100萬,是否已矛盾?如果應(yīng)納稅所得額100萬,已經(jīng)不符合小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)了,為什么還可以享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝老師
老師,關(guān)于2022年高薪技術(shù)企業(yè),相關(guān)政策您有比較全面的嗎?入職一家高薪技術(shù)企業(yè),沒有從事過此行業(yè),也沒有老會計(jì)帶,自己搜了些相關(guān)的,老師有比較全面的文件,需要注意的嗎 1、優(yōu)惠政策有15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,和兩免三減半,不可以同時(shí)適用是嗎?如何選擇,分別有什么條件?什么情況下,選擇哪個更優(yōu)惠? 2、高薪技術(shù)企業(yè)什么情況下可以申請退稅?
老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時(shí)跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過,但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模,做阿里巴巴國際站出口的外貿(mào)企業(yè),沒有去海關(guān)商務(wù)局備案,之前的收入都做內(nèi)銷收入,我們出口都是委托貨代報(bào)關(guān)的,如果我們要享受出口免稅這一政策,需要做什么?需要商務(wù)局備案嗎?還是直接在電子稅務(wù)局備案就好了?
請問老師,婚假一般為多少天?
生鮮超市衛(wèi)生許可證辦理的話辦門店還是連鎖的
老師好,招標(biāo)咨詢服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師,請問一下這個個體戶申報(bào)的有退稅117.56,我要調(diào)增多少才能不需要退稅???怎么計(jì)算的
公司送客戶東西,一般計(jì)入什么費(fèi)用和科目
借記“提取融資保理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”科目,貸記“融資保理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”科目 資產(chǎn)負(fù)債所有者不相等,這個分錄做了以后走哪個科目呢
辦里研發(fā)立項(xiàng)人員的差旅費(fèi)可以入研發(fā)費(fèi)用嗎?可以的話需要哪些佐證材料?
老師,開票系統(tǒng)總金額比實(shí)際金額多兩分錢,這種情況怎么解決
老師,公司法人辭職了,需要注意那些事項(xiàng),新法人辦理要提供那些資料 在那個地方辦理這些事吖。
老師好,公司年初到現(xiàn)在資產(chǎn)總額幾乎都是6500萬,現(xiàn)在準(zhǔn)備做減資,什么時(shí)候減資成功了可以享受5%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策呢?
老師,這個政策找稅局問都找不到,不對的吧?
你好!這個是有的啊。http://shanghai.chinatax.gov.cn/xwdt/ztzl/ssyhzl/node5243/whcy/gxss/202303/t466600.html