若是銷售商品,計(jì)入銷售費(fèi)用
其他情況下的運(yùn)雜費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用
營(yíng)業(yè)費(fèi)用有什么?營(yíng)業(yè)費(fèi)用分為銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?什么情況入銷售費(fèi)用?什么情況入管理費(fèi)用
借款利息什么情況是入管理費(fèi)用?
這個(gè)為什么是管理費(fèi)用開辦費(fèi),不應(yīng)該是銷售費(fèi)用差旅費(fèi)嗎。是因?yàn)樵诨I建期嗎?什么情況屬于籌建期,什么情況下可以都做到管理費(fèi)用開辦費(fèi)科目下
運(yùn)費(fèi)什么情況下計(jì)入成本,什么情況下計(jì)入運(yùn)費(fèi) 我們公司是委外加工然后銷售,采購(gòu)部報(bào)銷的發(fā)到外地去加工的運(yùn)費(fèi)計(jì)入委外加工成本嗎?銷售部產(chǎn)品或樣品的運(yùn)費(fèi)計(jì)入費(fèi)用嗎?
老師就是一個(gè)運(yùn)雜費(fèi),我什么情況是入管理費(fèi)用,什么情況是入銷售費(fèi)用?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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老師就是我是比較模糊,運(yùn)雜費(fèi)是客戶給,但是他是轉(zhuǎn)賬給我們這邊要我們給,老師這個(gè)怎么處理
運(yùn)雜費(fèi)發(fā)票是開給客戶的?
老師要是開發(fā)票給客戶怎么做賬就是這個(gè)運(yùn)雜費(fèi)是算在銷售貨物里面要給客戶開票的
如果是這樣,收到的運(yùn)雜費(fèi)是銷售收入,支付的運(yùn)雜費(fèi)是成本