你好 確認(rèn)銷項(xiàng)收入后,確定進(jìn)項(xiàng)多少需要考慮多個(gè)因素,包括企業(yè)實(shí)際消費(fèi)情況、所購貨物的增值稅稅源等。具體而言,可以通過以下步驟進(jìn)行確定: 1.核對(duì)銷項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容:企業(yè)需要先核對(duì)銷項(xiàng)發(fā)票的內(nèi)容,確保銷售收入的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 2.確定無增值稅稅源:企業(yè)需要確定所購貨物中有無增值稅稅源,如果有無增值稅稅源的貨物,則需要將這部分貨物的金額從進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額中剔除。 3.比對(duì)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng):將銷售中獲得的增值稅與所購貨物的增值稅進(jìn)行比對(duì),確定應(yīng)開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額。具體而言,可以通過計(jì)算得出進(jìn)項(xiàng)金額,金額必須等于所購貨物金額減去無增值稅稅源,即為應(yīng)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額。

原材料暫估入庫 暫估進(jìn)項(xiàng)稅金 發(fā)票未收到 之后出成本,現(xiàn)在收到發(fā)票了 發(fā)現(xiàn)發(fā)票是一項(xiàng)服務(wù),且沒有進(jìn)項(xiàng)稅,如何做憑證呢?
老師,業(yè)務(wù)一和業(yè)務(wù)5,如何分別那個(gè)該確認(rèn)收入那個(gè)不該確認(rèn)收入,業(yè)務(wù)三,,關(guān)于煙葉稅和 代收代繳計(jì)入材料成本的費(fèi)用如何確認(rèn),還有進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)如何區(qū)分
老師,建筑安裝業(yè),材料和人工成本個(gè)開票應(yīng)該占收入的百分比有規(guī)定嗎?比如不含稅收入十萬,應(yīng)該最多開材料票多少?人工票多少呢?利潤(rùn)要保持在百分之幾范圍內(nèi)算正常呢老師?
我公司是按項(xiàng)目核算確認(rèn)收入成本,后續(xù)有發(fā)生相關(guān)費(fèi)用(材料,安裝,人員工資等)如何做會(huì)計(jì)分錄?
我公司有個(gè)工程項(xiàng)目,購進(jìn)材料用于工程項(xiàng)目,購進(jìn)設(shè)備是百分之十三的進(jìn)項(xiàng)稅,銷售發(fā)票開票項(xiàng)目:工程款,稅是百分之九的稅,請(qǐng)問我這個(gè)購進(jìn)設(shè)備可以用作工程款的成本么,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),或者說設(shè)備占比工程總價(jià)的比例多少允許作為工程的成本?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?

