你好! 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額

老師,你好,個(gè)人所得稅工資薪金的稅率是多少,怎么計(jì)算的
個(gè)人所得稅工資薪金所得的稅率是多少
老師,月薪12000,社保公積金個(gè)人部分1860,月個(gè)人所得稅需要繳納多少?要計(jì)算公式,謝謝老師,不考慮專項(xiàng)扣除
老師,月薪12000,社保公積金個(gè)人部分1860,月個(gè)人所得稅需要繳納多少?要計(jì)算公式,謝謝老師,不考慮專項(xiàng)扣除
老師,個(gè)人所得稅中的工薪薪金所得計(jì)算個(gè)稅,咋計(jì)算的?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


老師,專項(xiàng)扣除和附加專項(xiàng)扣除是個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
你好!沒(méi)明白你意思這個(gè)是扣除部分啊。不是承擔(dān)啊
專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除分別指什么
你好!就是每個(gè)月扣5000,附加扣除就是比如養(yǎng)老,育兒,租房啥的