你好,不可以修改 的,
老師,要沖紅電子普票2張,電子專票1張,Uk開(kāi)票,而庫(kù)存無(wú)電子普票,不能開(kāi)負(fù)數(shù)票,電子專票庫(kù)存5張,可以開(kāi),但界面查詢,顯示查看明細(xì),而不是作廢和開(kāi)負(fù)數(shù)票,10月12日開(kāi)具的,公司目前是數(shù)電試點(diǎn)企業(yè),只能去電子稅局平臺(tái)開(kāi)具,后面應(yīng)該怎么操作
老師,電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)電票,紅沖之前uk 開(kāi)的電子專票,那個(gè)紅字確認(rèn)單錄入的信息,能查看或者修改嗎?
老師,用稅務(wù)uk開(kāi)的電子專票,用數(shù)電紅沖,開(kāi)具了紅字確認(rèn)單,然后怎么操作
請(qǐng)問(wèn)老師:我是購(gòu)入方,原有的紙質(zhì)專票信息有誤,需要銷售方紅沖后重新開(kāi)票,我可以在國(guó)家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局那里發(fā)起“紅字信息確認(rèn)單錄入”嗎?
老師我想問(wèn)下 我們之前開(kāi)給客戶紙質(zhì)的專票,現(xiàn)在用數(shù)字電票了 但是對(duì)方開(kāi)的紅字信息單 電子稅務(wù)局查不到?是不是要我們把稅盤(pán)注銷?
老師 你好,咨詢下稅務(wù)局覺(jué)得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點(diǎn),該怎么申報(bào)?調(diào)減成本嗎? 可是我實(shí)際成本夠的呀
老師,支付個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅怎么做賬呢,計(jì)入借方應(yīng)交個(gè)人所得稅,那這個(gè)科目到時(shí)候又沖回什么科目呢,老板沒(méi)有發(fā)工資
老師,他這個(gè)折舊年限我怎么看不懂呀 汽車的是幾年呀
老師,我做匯算清繳時(shí)系統(tǒng)提示,與第四季度報(bào)表不一致,我翻看了一下四季度的報(bào)表,是錯(cuò)的,這個(gè)報(bào)表從第一季度收入就是錯(cuò)誤的,系統(tǒng)讓修改第四季度的報(bào)表,我咋修改啊,修改了第四季度的,仍然是錯(cuò)誤的,我不知道怎么做了
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司員工報(bào)銷2022-2023年的費(fèi)用,這個(gè)該怎么做賬
建工險(xiǎn)是計(jì)入工程施工還是管理費(fèi)用
老師利潤(rùn)百分比怎么計(jì)算
阿里巴巴國(guó)際站的交易服務(wù)費(fèi)是怎么收取的,
老師,有限合伙公司需要做年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,有限合伙企業(yè)一般申報(bào)哪些稅?
老師,比如2024年中計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資共120萬(wàn),實(shí)際截止到2025年5月31日前只發(fā)放了100萬(wàn),納稅調(diào)增了20萬(wàn)。這20萬(wàn)不能在稅前扣除,將來(lái)剩余的20萬(wàn)發(fā)放后,還可以再返回當(dāng)年更改報(bào)表扣除,或者在未來(lái)的年份扣除嗎?
那我一直在確認(rèn)那塊查不到信息,您知道這個(gè)情況咋處理嗎?
這個(gè)只能聯(lián)系數(shù)電的專員處理。
好,謝謝老師
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快