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老師你好!請問我剛接手了一家賬,23年做的很亂科目也亂設(shè),而且有的還沒有原始憑證這個怎么辦,能不能重新做一遍

2023-11-27 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-27 20:36

您好,賬務(wù)不多的話,最好重新做一遍,在四季度 申報的所得稅累計利潤總額對就行

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快賬用戶4799 追問 2023-11-27 20:38

那前面的報表不用調(diào)整的吧

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齊紅老師 解答 2023-11-27 20:39

您好,不調(diào)整,4季度的報表(負債表期末數(shù),利潤表累計數(shù))對就可以

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快賬用戶4799 追問 2023-11-27 20:49

好,老師請問我這個重做是不是到時候有問題就是我的責(zé)任了

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齊紅老師 解答 2023-11-27 20:50

您好,不重做,有問題也是找您的,因為我們接手了

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快賬用戶4799 追問 2023-11-27 20:53

哦哦,是的老師這有的沒有原始憑證咋辦,比如累計折舊,比如生產(chǎn)領(lǐng)用,比如還有房租該攤銷沒攤銷,房租應(yīng)該是廠房和辦公樓租金全計入管理費用這不是亂了,

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齊紅老師 解答 2023-11-27 20:55

您好,累計折舊如果是固定資產(chǎn)模塊生成的,沒有附件倒問題不大。房租沒攤銷或全計管理費用中,這個賬亂了,肯定要改的,這是制造企業(yè)么,那這個賬要改動很大的,制造費用影響到本月完工入庫產(chǎn)品成本了

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快賬用戶4799 追問 2023-11-27 20:58

是制造企業(yè),所以,只有重做

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齊紅老師 解答 2023-11-27 21:01

您好,這個量很大的,制造業(yè)有成本核算 ,這個老板也真的狠,不找專業(yè)財務(wù),還讓代賬做

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快賬用戶4799 追問 2023-11-27 21:08

老師接手這個公司甲,23年1-10乙公司打了好多款進來了,會計全做了實收資本,但我看賬本里面又有給乙公司開了幾百萬的票,這個應(yīng)該怎么入賬

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齊紅老師 解答 2023-11-27 21:12

您好,這個賬好亂,您 不重做的話,確認(rèn)哪些實收資本的分錄是錯了,就紅沖,再做正確的分錄就可以了,這是最簡單的方法

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快賬用戶4799 追問 2023-11-27 21:14

我全部重做,這個公司現(xiàn)在我們老板買下來了,那里面的實收資本怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-11-27 21:15

您好,就是里面的錢是我們公司打款的,哪些是投資款的話 借:銀行? ?貸:實收資本

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快賬用戶4799 追問 2023-11-27 21:20

不是我們老板沒有直接以買廠房的名義,以一個項目的名義做勞務(wù)買這個廠房打款的打款就是打給上面說的乙公司的,其實甲公司和乙公司是一個老板,我們老板以前也在甲公司干去年出來單干,今年把這個甲公司全買下來了,就是這么個意思

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齊紅老師 解答 2023-11-27 21:25

您好,那老板買下這個乙公司給原股東錢了么,我還沒有明白打款給乙怎么是買這個公司,買的話不是給原股東錢么

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快賬用戶4799 追問 2023-11-27 21:46

原股東有兩個公司,不是直接給錢是以一個項目上的勞務(wù)費付給乙公司的,乙公司開勞務(wù)票給我們

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齊紅老師 解答 2023-11-27 21:50

您好,那這怎么叫買過來嘛,乙公司跟我們就沒有關(guān)系,還是人家的公司,我們賬上是 借:管理費用-勞務(wù)費? 貸:銀行 您看,我們不是記入長投,根本不是我們子公司

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您好,賬務(wù)不多的話,最好重新做一遍,在四季度 申報的所得稅累計利潤總額對就行
2023-11-27
你好 交做好交接? 報表 憑證 賬本? 申報表? 接著做賬 發(fā)現(xiàn)有錯時再調(diào)整??
2022-02-07
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你好!你把你接手的數(shù)據(jù)做個表格,作為期初來入賬
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