您好,賬務不多的話,最好重新做一遍,在四季度 申報的所得稅累計利潤總額對就行
老師您好,我剛接手一個企業(yè),17到19年沒賬,發(fā)票也丟失了,今年的8月份前也丟一部分,不知道能找到不,前三年的賬不知道誰胡亂做的,今年的還沒做,三月請的兼職不要錢也不交接,我能做嗎,有什么風險嗎?
老師 我新接手的一個單位 只有紙質(zhì)憑證 銀行存款科目余額與銀行對賬單相差六千多 翻了憑證 查到是2019年就有差額 但是找不到原因 因為憑證做的有點亂 像這樣我能不能新建賬按照對的銀行存款余額設(shè)置科目余額 還是在銀行存款建立一個二級科目?
我想咨詢一下,一個公司剛招我進去但是沒有辦理交接手續(xù)。而且上個會計已經(jīng)走了3.4個月了,賬一直由財務經(jīng)理負責,但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個月沒做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個辦證的教育機構(gòu),只有預收賬款,沒有應收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做
老師,我想問下,我現(xiàn)在接手一個前任會計的事,交接應該注意什么,我看了她的賬,就那個原材料出庫亂七八糟的,記賬憑證后面原始憑證都沒有,完全亂做的,現(xiàn)在庫存也是亂的,都不知道怎么接手做她的賬,是繼續(xù)做呢,還是調(diào)賬,可是一整年的賬怎么調(diào)呀,請指點下方向
新開了一家個體工商戶,想用會計軟件學習做賬,之前這家一直沒有賬,賬還亂,期初的銀行存款啥的都沒有這種情況怎么辦,能不錄期初數(shù)據(jù)只錄我接手的費用憑證嗎
費用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認單,對方也確認了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應收賬款余額是銷項稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補價小于25%時候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費用咋樣做賬
老師好,請問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元?,F(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應該補繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務開票開幾個點?
小規(guī)模納稅人一個季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復議這一節(jié)里申請人舉證責任里認為被申請人不履行法定職責的,這段話里不履行法定職責是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費是怎么計稅的,能舉例說明一下嗎?
那前面的報表不用調(diào)整的吧
您好,不調(diào)整,4季度的報表(負債表期末數(shù),利潤表累計數(shù))對就可以
好,老師請問我這個重做是不是到時候有問題就是我的責任了
您好,不重做,有問題也是找您的,因為我們接手了
哦哦,是的老師這有的沒有原始憑證咋辦,比如累計折舊,比如生產(chǎn)領(lǐng)用,比如還有房租該攤銷沒攤銷,房租應該是廠房和辦公樓租金全計入管理費用這不是亂了,
您好,累計折舊如果是固定資產(chǎn)模塊生成的,沒有附件倒問題不大。房租沒攤銷或全計管理費用中,這個賬亂了,肯定要改的,這是制造企業(yè)么,那這個賬要改動很大的,制造費用影響到本月完工入庫產(chǎn)品成本了
是制造企業(yè),所以,只有重做
您好,這個量很大的,制造業(yè)有成本核算 ,這個老板也真的狠,不找專業(yè)財務,還讓代賬做
老師接手這個公司甲,23年1-10乙公司打了好多款進來了,會計全做了實收資本,但我看賬本里面又有給乙公司開了幾百萬的票,這個應該怎么入賬
您好,這個賬好亂,您 不重做的話,確認哪些實收資本的分錄是錯了,就紅沖,再做正確的分錄就可以了,這是最簡單的方法
我全部重做,這個公司現(xiàn)在我們老板買下來了,那里面的實收資本怎么處理
您好,就是里面的錢是我們公司打款的,哪些是投資款的話 借:銀行? ?貸:實收資本
不是我們老板沒有直接以買廠房的名義,以一個項目的名義做勞務買這個廠房打款的打款就是打給上面說的乙公司的,其實甲公司和乙公司是一個老板,我們老板以前也在甲公司干去年出來單干,今年把這個甲公司全買下來了,就是這么個意思
您好,那老板買下這個乙公司給原股東錢了么,我還沒有明白打款給乙怎么是買這個公司,買的話不是給原股東錢么
原股東有兩個公司,不是直接給錢是以一個項目上的勞務費付給乙公司的,乙公司開勞務票給我們
您好,那這怎么叫買過來嘛,乙公司跟我們就沒有關(guān)系,還是人家的公司,我們賬上是 借:管理費用-勞務費? 貸:銀行 您看,我們不是記入長投,根本不是我們子公司