您好,賬務(wù)不多的話,最好重新做一遍,在四季度 申報(bào)的所得稅累計(jì)利潤總額對(duì)就行
老師您好,我剛接手一個(gè)企業(yè),17到19年沒賬,發(fā)票也丟失了,今年的8月份前也丟一部分,不知道能找到不,前三年的賬不知道誰胡亂做的,今年的還沒做,三月請(qǐng)的兼職不要錢也不交接,我能做嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 我新接手的一個(gè)單位 只有紙質(zhì)憑證 銀行存款科目余額與銀行對(duì)賬單相差六千多 翻了憑證 查到是2019年就有差額 但是找不到原因 因?yàn)閼{證做的有點(diǎn)亂 像這樣我能不能新建賬按照對(duì)的銀行存款余額設(shè)置科目余額 還是在銀行存款建立一個(gè)二級(jí)科目?
我想咨詢一下,一個(gè)公司剛招我進(jìn)去但是沒有辦理交接手續(xù)。而且上個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)走了3.4個(gè)月了,賬一直由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個(gè)月沒做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個(gè)辦證的教育機(jī)構(gòu),只有預(yù)收賬款,沒有應(yīng)收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做
老師,我想問下,我現(xiàn)在接手一個(gè)前任會(huì)計(jì)的事,交接應(yīng)該注意什么,我看了她的賬,就那個(gè)原材料出庫亂七八糟的,記賬憑證后面原始憑證都沒有,完全亂做的,現(xiàn)在庫存也是亂的,都不知道怎么接手做她的賬,是繼續(xù)做呢,還是調(diào)賬,可是一整年的賬怎么調(diào)呀,請(qǐng)指點(diǎn)下方向
新開了一家個(gè)體工商戶,想用會(huì)計(jì)軟件學(xué)習(xí)做賬,之前這家一直沒有賬,賬還亂,期初的銀行存款啥的都沒有這種情況怎么辦,能不錄期初數(shù)據(jù)只錄我接手的費(fèi)用憑證嗎
我們辦公場地轉(zhuǎn)租給B公司,他們只想注冊(cè)個(gè)公司而已不會(huì)進(jìn)行實(shí)地經(jīng)營,會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師:申報(bào)殘保金,在職職工人數(shù)是怎么填的,是按去年12月最后一天的人數(shù)嗎
貿(mào)易型出口企業(yè),只要在營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)的訂單,都可以做吧
超市小規(guī)模,關(guān)于聯(lián)營扣點(diǎn),分錄怎么寫?購銷分錄怎么寫?積分充值分錄?舉個(gè)例子說明。 做內(nèi)賬,付給代理記賬公司服務(wù)費(fèi)要不要向?qū)Ψ揭l(fā)票?沒有簽合同,除了發(fā)票還有其他原始憑證嗎?
我們付款只有32500但是對(duì)方開票就開32565這個(gè)65不用付,這個(gè)怎么做賬
老師,公司沒有收入,也沒開過票,賬面的庫存現(xiàn)金還是借法人的,注銷時(shí)資金要怎么處理
異常享受“六稅兩費(fèi)”優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)提示提醒,主要是什么原因
應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 這樣處理對(duì)嗎
我們公司注冊(cè)了一家小規(guī)模納稅人的公司,是跟別的公司合作承接演唱會(huì)的項(xiàng)目,演唱會(huì)合作方是韓國的公司?,F(xiàn)在銀行默認(rèn)額度是20萬,還沒有進(jìn)行稅務(wù)登記,過幾天可能公司要進(jìn)來一兩千萬的項(xiàng)目款,我怎么給別人開票?并且支付出去?
營業(yè)執(zhí)照辦理下來后最晚多久,辦理稅務(wù)登記證,
那前面的報(bào)表不用調(diào)整的吧
您好,不調(diào)整,4季度的報(bào)表(負(fù)債表期末數(shù),利潤表累計(jì)數(shù))對(duì)就可以
好,老師請(qǐng)問我這個(gè)重做是不是到時(shí)候有問題就是我的責(zé)任了
您好,不重做,有問題也是找您的,因?yàn)槲覀兘邮至?
哦哦,是的老師這有的沒有原始憑證咋辦,比如累計(jì)折舊,比如生產(chǎn)領(lǐng)用,比如還有房租該攤銷沒攤銷,房租應(yīng)該是廠房和辦公樓租金全計(jì)入管理費(fèi)用這不是亂了,
您好,累計(jì)折舊如果是固定資產(chǎn)模塊生成的,沒有附件倒問題不大。房租沒攤銷或全計(jì)管理費(fèi)用中,這個(gè)賬亂了,肯定要改的,這是制造企業(yè)么,那這個(gè)賬要改動(dòng)很大的,制造費(fèi)用影響到本月完工入庫產(chǎn)品成本了
是制造企業(yè),所以,只有重做
您好,這個(gè)量很大的,制造業(yè)有成本核算 ,這個(gè)老板也真的狠,不找專業(yè)財(cái)務(wù),還讓代賬做
老師接手這個(gè)公司甲,23年1-10乙公司打了好多款進(jìn)來了,會(huì)計(jì)全做了實(shí)收資本,但我看賬本里面又有給乙公司開了幾百萬的票,這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
您好,這個(gè)賬好亂,您 不重做的話,確認(rèn)哪些實(shí)收資本的分錄是錯(cuò)了,就紅沖,再做正確的分錄就可以了,這是最簡單的方法
我全部重做,這個(gè)公司現(xiàn)在我們老板買下來了,那里面的實(shí)收資本怎么處理
您好,就是里面的錢是我們公司打款的,哪些是投資款的話 借:銀行? ?貸:實(shí)收資本
不是我們老板沒有直接以買廠房的名義,以一個(gè)項(xiàng)目的名義做勞務(wù)買這個(gè)廠房打款的打款就是打給上面說的乙公司的,其實(shí)甲公司和乙公司是一個(gè)老板,我們老板以前也在甲公司干去年出來單干,今年把這個(gè)甲公司全買下來了,就是這么個(gè)意思
您好,那老板買下這個(gè)乙公司給原股東錢了么,我還沒有明白打款給乙怎么是買這個(gè)公司,買的話不是給原股東錢么
原股東有兩個(gè)公司,不是直接給錢是以一個(gè)項(xiàng)目上的勞務(wù)費(fèi)付給乙公司的,乙公司開勞務(wù)票給我們
您好,那這怎么叫買過來嘛,乙公司跟我們就沒有關(guān)系,還是人家的公司,我們賬上是 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)? 貸:銀行 您看,我們不是記入長投,根本不是我們子公司