您好!涉及企業(yè)所得稅和印花稅
我們是一家在蘇州成立的公司,股東有5個(gè)都是法人,現(xiàn)在其中有兩個(gè)法人股東需要把股份全額轉(zhuǎn)給香港一家法人公司,轉(zhuǎn)讓金額一樣,請問這個(gè)涉及到要交稅嗎
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在有個(gè)業(yè)務(wù) 是A深圳公司 投資者是B香港公司(100持股),現(xiàn)在B香港公司要吧股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C香港公司,這個(gè)股轉(zhuǎn)屬于境外了 但是被投資企業(yè)是境內(nèi) A公司,交企業(yè)所得稅怎么計(jì)算???
請問老師,我司其中一個(gè)股東把他的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司另外兩個(gè)股東了,這個(gè)我們公司要涉及繳哪些稅?
我們公司投資一家上海A公司,占股49%,現(xiàn)在其中的10%轉(zhuǎn)讓給香港一家B公司,香港B公司要付錢給我們公司100萬,請問這個(gè)我們公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)要繳納哪些稅呢?
老師,想咨詢下公司自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一家香港公司,個(gè)稅如何計(jì)算?參考公司之前股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增了工資,之后如何做會(huì)計(jì)處理
你好,老師,我們廠子租賃給光伏能源地方,收入租賃費(fèi),那我們開租賃費(fèi)發(fā)票給他們,需要選什么稅收編碼呢
你好,計(jì)提時(shí)分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)分錄:借:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款這樣對(duì)嗎
A公司 給我們開票10萬,實(shí)際結(jié)算9.5萬。怎么做賬呢
老師繳納個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,注銷公司,稅務(wù)上要注意哪些才能完成清稅
老師,項(xiàng)目資本成本中的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是分別指所有者權(quán)益類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)么?
給員工集團(tuán)辦理的意外險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),是管理費(fèi)用下設(shè)福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)正確,做到福利費(fèi)不超過工資總額14%可以稅期扣除嗎?
24年申報(bào)增值稅時(shí),按照系統(tǒng)上的數(shù)字申報(bào)了,但是有幾張發(fā)票沖紅了,我在做賬的時(shí)候忘記做負(fù)數(shù)了,導(dǎo)致利潤表的營業(yè)收入大于24年所屬期增值稅申報(bào)的收入,所得稅匯算清繳時(shí)提示了,這個(gè)怎么弄。假如所得稅申報(bào)是285萬,增值稅申報(bào)是283,差了2個(gè),這應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我們用A廠和客戶簽合同,項(xiàng)目完結(jié)的時(shí)候A廠把毛利潤轉(zhuǎn)給我們。我們a項(xiàng)目1~4p貨物24萬,按照賬期客戶也應(yīng)該支付24萬,但是客戶只支付了20萬到A廠,1-4p成本就有21萬,如果我按照常規(guī)利潤算法就應(yīng)該24-20=4萬,但是廠里不干,因?yàn)槿思覐S里都沒有收到24萬元。我可不可以用20萬/24萬確定一個(gè)進(jìn)度比,然后再乘以我1-4p的總成本得到一個(gè)新成本。最后利潤:20萬-新成本呢
印花稅是按幾個(gè)點(diǎn)收的
您好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)來交,萬分之五