你好 1 存貨賬面價(jià)值=沒看到存貨的原值-30,計(jì)稅基礎(chǔ)=存貨原值 2 存貨的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異,遞延所得稅資產(chǎn)=30*25%=7.5; 交易性金融資產(chǎn)賬面價(jià)值高于計(jì)稅基礎(chǔ),產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,遞延所得稅負(fù)債=20*25%=5 3 應(yīng)納稅所得額=200%2B30-20-8%2B0.4=202.4,應(yīng)交所得稅=202.4*25%=50.6 4 補(bǔ)交=50.6-45=5.6 借 遞延所得稅資產(chǎn) 7.5 ? ? 所得稅費(fèi)用--當(dāng)期所得稅 50.6 貸 遞延所得稅負(fù)債 5 ? ? 所得稅費(fèi)用--遞延所得稅 2.5 ?應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 50.6
你好老師 這個(gè)題的答案D不理解 ,可以幫我解答一下嗎
這題的答案可以幫忙寫一下嗎
老師好,可以幫忙看一下這個(gè)題目答案是選擇什么的嗎
你好老師,這個(gè)財(cái)務(wù)管理得題能幫我寫一下嗎,答案是什么啊
老師,請(qǐng)幫忙寫一下這三題好嗎?沒有答案
新增應(yīng)收科目,導(dǎo)致應(yīng)收的其他科目用不了,也刪除不了新增科目
老師,開發(fā)票時(shí)的發(fā)票編碼在哪查呀
老師,個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得稅也是三個(gè)月申報(bào)一次吧?然后是不是跟申報(bào)員工個(gè)人所得稅一樣,都在自然人扣繳客戶端里面的
老師,我們公司有一個(gè)持股平臺(tái)是有限合伙企業(yè),現(xiàn)在我們股東要求折價(jià)回購股權(quán),簽的協(xié)議是股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給合伙企業(yè),合伙企業(yè)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款,但是我們這個(gè)合伙企業(yè)沒有資金,是我們公司把款轉(zhuǎn)到合伙企業(yè),還是直接把款轉(zhuǎn)給股東?應(yīng)該怎么處理呢?不同辦法的會(huì)計(jì)處理是怎么樣?要確保合規(guī)
這一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)超過10萬了,季度余額表也超過30萬了為什么要減免增值稅呢
民營(yíng)醫(yī)院開展護(hù)士節(jié)費(fèi)用報(bào)銷餐費(fèi),水果這種可以嗎?
民營(yíng)醫(yī)院邀請(qǐng)?jiān)和忉t(yī)生開展醫(yī)療技術(shù)支持工作,這種是怎么合規(guī)處理?
你好,請(qǐng)問增值稅即征即退企業(yè)開發(fā)票的時(shí)候軟件可以直接寫在備注欄嗎,不開在票面上 符合規(guī)定申請(qǐng)退稅嗎
老師,速達(dá)是什么軟件,好用嗎?
老師,請(qǐng)教你一下。2025年1-3月我們預(yù)付了10萬的電話,其中這個(gè)電費(fèi)一部分買電出去了。4月我們開了買電的發(fā)票5萬,剩下5萬是屬于我們的成本。之前的賬是做了預(yù)付款10萬。那么4月的賬,這個(gè)我們應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄呢
好的謝謝老師辛苦了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)順利。