你好,同學, 如果便于后續(xù)查詢方便的話,做賬的時候,科目都要掛對應的項目
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,我是一名建筑會計,曾經(jīng)我在的公司呢,那個建筑的那些帳,還有科目射的都比較隨意,然后我覺得還是有些缺陷,我現(xiàn)在在另外一個建筑公司,我想把這個賬規(guī)范一些我重新建一個賬套,我想咨詢您一下就是我們的項目呢,可以有好幾個,然后我想每個都分開核算,我在設置賬套的時候,不是要關項目核算呢,還是在明細科目下就直接寫項目地名稱,您能回復我一下嗎,請直謝謝老師指導,謝謝。
老師,今天把報表拿給銀行和審計看,他們說我公司項目是政府PPP項目,費用不能計入損益類!那個銀行的人說話好難聽,差點把我罵哭了!然后我問總公司的財務總監(jiān),他跟我說把有關項目成本的費用計入其他應收款—**工程PPP項目,然后下面再設置3級和4級科目,可是現(xiàn)在我都做的是籌備期,我現(xiàn)在把費用一部分調(diào)到長期待攤費用—開辦費,然后還有一部分調(diào)進了長期應收款里—**工程PPP項目,這樣可以嗎?
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發(fā)票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務做完后能在科目余額表里或者項目明細表里查到此項目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項目,所以我要在內(nèi)賬里面真實提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項目我的真實收入是進賬了扣除稅費管理費剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項目情況
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
@董老師,您在線嗎?想咨詢~
企業(yè)所得稅中職工薪酬可以只取本年累計借方實際發(fā)放的工資嗎?扣除社保福利費后的金額
公司正在稽查中,風險股又約談讓我們提供一些數(shù)據(jù)比稽查還多,包含公司怎么運營的,可以要求他們出具文書嗎?如果他們不出具規(guī)范嗎?
老師,請問分公司可以享受固定資產(chǎn)500萬以下加速一次性扣除政策嗎?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務,娛樂服務為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
就是所有的科目從現(xiàn)金到最后一個科目都要選項目核算?那我選項目核算的同時,應收和應付我是啟用往來核算好還是不啟用往來核算好?還是直接在應收下面設二級單位明細?
應收應付,直接啟用往來核算比較好,
應收和應付不會多的?那我查詢的時候同時要選項目核算和往來核算?
如果不多的話,用二級明細好一些 如果很多的話,用往來核算