你好,(1) 編制該公司有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄(不考慮除增值稅、消費(fèi)稅以外的其他稅費(fèi)): 1月1日 借:原材料-A材料 500萬元 借:增值稅專用發(fā)票 80萬元 借:運(yùn)費(fèi) 5萬元 貸:銀行存款 585萬元 1月31日 借:制造成本 500萬元 借:增值稅專用發(fā)票 80萬元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 80萬元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 50萬元 貸:原材料-A材料 500萬元 貸:應(yīng)付賬款 500萬元 貸:增值稅專用發(fā)票 80萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 80萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 50萬元 貸:庫存現(xiàn)金 5萬元 (2) 計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)交增值稅額和應(yīng)交消費(fèi)稅: 應(yīng)交增值稅額 = 80萬元 - 15萬元 = 65萬元 應(yīng)交消費(fèi)稅 = 10% × 500萬元 = 50萬元 因此,該企業(yè)本月應(yīng)交增值稅額為65萬元,應(yīng)交消費(fèi)稅為50萬元
老師,我們購入了一臺設(shè)備,廠家讓我們交了2萬保證金,用來保證設(shè)備試劑要達(dá)到廠家規(guī)定的量,達(dá)不到量設(shè)備要回收,量達(dá)到了保證金可以退回。該設(shè)備沒花別的錢不給開進(jìn)項(xiàng)票,我們把設(shè)備賣給醫(yī)院開了銷項(xiàng)票5萬元。請問老師暫估成本一直沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,匯算清繳是不是要調(diào)增?這個(gè)暫估成本要每個(gè)月做,然后次月沖銷嗎?老師購進(jìn)分錄和暫估成本分錄怎么做?
新增一個(gè)在產(chǎn)品或者半成品的科目,請問應(yīng)該增在哪個(gè)科目下?
培訓(xùn)學(xué)生的心理健康教育的公司有什么稅收優(yōu)惠政策
請問外賬,以前沒有支付的報(bào)銷費(fèi)用計(jì)入其他應(yīng)付,跨年可以用現(xiàn)金支付嗎?分錄需要對應(yīng)支付還是可以合并支付?
有些員工10月份就來做了2天,然后10月份馬上發(fā)了他們這10月份的工資,那我申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候這些10月份入職幾天的這些人要一起申報(bào)個(gè)稅還是要等申報(bào)10月份工資的時(shí)候再報(bào)?
快遞費(fèi)發(fā)票還沒開,這種可以暫估嗎,具體該咋做
老師,就是我如果白天在別處上班,晚上練習(xí)下記賬公司的賬,我練習(xí)一兩個(gè)月,可以成手嗎
用于公司內(nèi)部使用的、電冰箱、洗衣粉、打印紙開了專票可以抵扣嗎?
老師,請教一下: 1.我們是否可以將賬上的未分配利潤轉(zhuǎn)我們的實(shí)收資本? 2.具體如何操作? 3.這部分后續(xù)是否可以用來支付廠商貨款?還是一直放著不能動? 謝謝!
客戶個(gè)人不要發(fā)票,但是打入到我們對公賬戶了,這個(gè)怎么做賬,記賬到哪個(gè)賬戶。能做到其他應(yīng)付款嗎