你好,成本是貨款金額100萬,加上保費,運費,關稅計入該貨物的成本,增值稅計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額 17萬
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
請會進出口貿(mào)易老師回答,請問我們公司出口一批貨是以CIF價出口的,現(xiàn)在要做出口退稅,稅務局要求我們把CIF價換算成FOB價來退稅,怎么計算呢?例如:報關單上貨物1000萬人民幣,運費顯示是500美元,保費顯示是300美元,怎么計算這個FOB價格呢
請問一下老師,我公司從國內(nèi)采購一批貨物是100萬,進項稅是13萬,我們公司把這批貨出口到國外,出口報關單以CIF成交方式出口,報關單上貨物顯示的金額是200萬,運費顯示50萬,保費顯示是10萬,請老師把我們公司從采購到出口的每一個分錄都寫出來可以嗎?請寫分錄后面帶數(shù)字的那種,謝謝了
請老師看我發(fā)的進口報關單,寫這下帶有數(shù)字的分錄。謝謝!希望會做進出口貿(mào)易的老師來回答,我們公司以FOB價進口一批貨,報關單上金額是186721.62元,繳納進口關稅1萬元,進口增值稅2萬元。進口報關單上還有運費3343.85美元,請老師幫忙寫一下采購進口貨的分錄,謝謝!
請會進出口貿(mào)易的老師回答:進口貨物進入到保稅區(qū)后又出口,出口免稅,要交進口稅嗎?例如從俄羅斯進口一批貨100萬放在保稅區(qū),然后我們又將這批貨出口賣到新加坡并且收了出口貨物貨款200萬,這批貨當時進入保稅區(qū)沒有進口報關單,現(xiàn)在直接在報稅區(qū)出口了,也沒有出口報關單,出口報關單上的境內(nèi)收發(fā)貨人是貨代公司,請問這批我們收了200萬該怎么做賬,如何做分錄?
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請問老師,公司的經(jīng)營地址是老板的孩子住宅性用房,沒有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營地址變更時需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會計,屬于半瓢水,應聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術(shù)企業(yè),之前沒有帳,不知道從何下手,能不能給個方向
資產(chǎn)負債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準備 那長期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項-進項的結(jié)果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計算了,是嗎?
老師,我們裝修請了一位專業(yè)人士監(jiān)工,給服務費10000每月,公戶付款到其私戶,沒有發(fā)票,我們只用回單做賬嗎?還需要和他簽一份協(xié)議之類的附在回單后面嗎
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
那么保費和運費是多少呢?
運費和保費需要根據(jù)收到的發(fā)票是否是增值稅專用發(fā)票,如果是增值稅專用發(fā)票,按照不含稅金額計入貨物成本,如果是普通發(fā)票就價稅合計計入貨物成本中。
但是只有進口報關單,沒有懂什么運費和保費的發(fā)票入賬啊?只不過進口報關單上顯示成交方式為EXW,運費CNY/4000/3,保費為000/0.3/1,其他的我們進口這批貨只交了進口關稅和增值稅,其實的都沒有
你好!報關單上面的運費和保費是否已經(jīng)包含在貨物金額里面需要具體咨詢你們的代理人,我們財務入賬是需要發(fā)票的,僅憑報關單上面的這些信息,沒辦法計算運費和保費的。麻煩五星好評謝謝哦!