同學(xué)你好 是經(jīng)營(yíng)租賃嗎

老師,你好,我司是汽車銷售公司,二級(jí)經(jīng)銷商,我司有一個(gè)客戶購(gòu)車,購(gòu)車款走的是廠家金融,由于我司沒得這個(gè)權(quán)限,所以通過我司上一家經(jīng)銷商走的廠家金融,當(dāng)時(shí)我們達(dá)成的協(xié)議是貸款直接打到我司上家經(jīng)商商抵扣車款,但是我司單獨(dú)轉(zhuǎn)了3000的金融貼息費(fèi)給我司上家經(jīng)銷商,他們跟我們開的發(fā)票是 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),這樣開可以嘛?
我方公司是4S店,顧客在公司做貸款購(gòu)車,廠家的金融公司有一個(gè)貼息政策,金融公司在給我們公司打貸款的時(shí)候把這個(gè)貼息錢扣出來(lái)了,然后以把貼息的錢以銷售折讓或者返利的方式給,她們之后再看紅字發(fā)票給我們,這么怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
我們是汽車4S店,客戶的二手車置換補(bǔ)貼是我們向廠家提交材料,廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上,后期給我們沖抵進(jìn)貨款,我們收到廠家的發(fā)票是負(fù)數(shù)提現(xiàn),這筆錢我們退給客戶,客戶是沒法開票給我的,那這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理吶
老師好,我們是一家汽車4s店,政府為了提振經(jīng)濟(jì),給予消費(fèi)者優(yōu)惠政策,例如消費(fèi)10萬(wàn)以上的車,給予3000元優(yōu)惠,舉個(gè)例子,消費(fèi)者通過建行POS機(jī)刷100000元,實(shí)際扣客戶97000元到4S店賬戶,后期政府再把這3000元補(bǔ)貼給4S店,這樣的賬務(wù)怎么處理,希望老師給出分錄
我們是4s店,比如我一個(gè)車賣成10萬(wàn),客戶貸廠家金融8萬(wàn),需要廠家貼息一部分,經(jīng)銷商貼息一部分,實(shí)際到賬貸款就是8萬(wàn)-廠家貼息-經(jīng)銷商貼息,那個(gè)廠家貼息有發(fā)票,但經(jīng)銷商貼息這部分沒得發(fā)票,經(jīng)銷商這部分貼息怎么入賬
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


不是一級(jí)經(jīng)銷商批發(fā)零售汽車,上面寫錯(cuò)了,實(shí)際收到9萬(wàn)但是車款應(yīng)該93000這個(gè)3000我們沒收客戶是屬于廠家貼息給客戶的,這個(gè)分錄?
同學(xué)你好 這個(gè)是你們代收代付?