借無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 貸在建工程
老師,你好,我想問一下,其他單位有些職工的養(yǎng)老保險在我們單位繳納,但是他們的預(yù)算不在我們單位,我們每月按時給他們繳納,到了年底他們單位再把錢轉(zhuǎn)給我們單位,那么我做帳計提養(yǎng)老保險單位部分到業(yè)務(wù)活動費用時含不含其他單位職工養(yǎng)老保險那部分呢?
我有一供貨商,現(xiàn)在要給他們單位轉(zhuǎn)錢,但是他們無法提供他們單位的發(fā)票,他們從其他單位開的發(fā)票,我入庫的時候入的是供貨商的單位,請問老師,這筆賬我應(yīng)該轉(zhuǎn)給發(fā)票的單位,在有發(fā)票單位給供貨商,還是直接轉(zhuǎn)給供貨商
老師,我們是建筑公司,有一個人掛靠我們單位做工程,現(xiàn)在回工程款了,他們要這筆工程款,我怎么把工程款合理的轉(zhuǎn)給這個個人
請問事業(yè)單位,在以前年度有在建工程,已竣工并投入使用,已付清款項但對方一直沒有開發(fā)票到我單位,所以賬務(wù)上一直未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請問這種情形能不能在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如果可以轉(zhuǎn)的話請問如何賬務(wù)處理?
老師好,我們是自收自支事業(yè)單位,效益不太好,有員工調(diào)到其他的事業(yè)單位,我們單位社保單位部分有欠款,單位交不上,那個調(diào)出人員要自己一次性把單位部分補(bǔ)交,單位分期把錢付給他,賬務(wù)我怎么處理
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,那我們需要入固定資產(chǎn)后,才能轉(zhuǎn)出嘛
沒有必要,直接結(jié)轉(zhuǎn)