借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借其他業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來(lái)施工,開(kāi)具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個(gè)技術(shù)服務(wù)發(fā)票時(shí)如何入賬,因?yàn)椴皇巧唐?,我也不能入?kù),確認(rèn)收入時(shí),同時(shí)也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 600 同時(shí)這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)技術(shù)服務(wù)最正確?
老師你好,我想問(wèn)下,我公司開(kāi)了一張銷(xiāo)售發(fā)票給其他公司,產(chǎn)生了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是這家公司一直欠款我公司,所以這筆收入并沒(méi)有商品出庫(kù),那么還需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
我們公司是做云服務(wù)產(chǎn)品。合同中規(guī)定收入分期收入,但是供應(yīng)商已經(jīng)給我司開(kāi)專(zhuān)票已經(jīng)收到,款未付。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本怎么確認(rèn)。如果當(dāng)期沒(méi)有確認(rèn)這個(gè)成本。這個(gè)先掛哪個(gè)科目呢?
一、A公司每月就3-4筆維修或銷(xiāo)售配件業(yè)務(wù),全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司賺錢(qián),主要以B公司賺錢(qián)。 二、A公司經(jīng)營(yíng)范圍: 健身器材,文體用品,Ⅰ類(lèi)醫(yī)療器械,戶(hù)外旅游用品,美容美發(fā)用品(除美容及整容植入器械及材料),儀器儀表,金屬制品,電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售,企業(yè)管理咨詢(xún),文化藝術(shù)交流策劃咨詢(xún)(除經(jīng)紀(jì)),企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃,會(huì)展服務(wù),從事計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。 問(wèn)題: 4月份B公司缺錢(qián),和A公司簽訂了一份合同主要內(nèi)容是640套月700單價(jià)的云端服務(wù)合計(jì)448000。當(dāng)時(shí)付款沒(méi)有開(kāi)票,8月份開(kāi)一半的發(fā)票A公司入的"借生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,貸應(yīng)收賬款-XX公司",本月剩下的票也都進(jìn)行了開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)A公司怎么入賬,它沒(méi)有大的主營(yíng)業(yè)收入可以消耗這筆448000。 1.請(qǐng)問(wèn)入賬的科目對(duì)嗎? 2.如果對(duì)要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目? 3.不是生產(chǎn)企業(yè)也可以做生產(chǎn)成本科目嗎? 4. 如果不對(duì)要入什么科目怎么做賬?
5月剛注冊(cè)公司a科技公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開(kāi)發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆8萬(wàn)收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬(wàn)不計(jì)入實(shí)收資本,計(jì)入收入,6.1號(hào)a給b稅務(wù)代開(kāi)了8萬(wàn)的研發(fā)服務(wù)專(zhuān)票,1.怎么做收入的賬務(wù)處理呢?2.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理怎么做呢?3.月末計(jì)提工資薪金的賬務(wù)處理怎么做呢 4.B給A打款,A給B開(kāi)專(zhuān)票,研發(fā)服務(wù)費(fèi),稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專(zhuān)用發(fā)票上面的稅點(diǎn)是6%還是1%呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,兩萬(wàn)元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝
怎樣拿到賠償快一些?走勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)是不是比申請(qǐng)仲裁要快一些
這個(gè)快遞的超區(qū)費(fèi)是怎么算的啊看不懂
辭退員工補(bǔ)償?shù)腘+1計(jì)入什么科目
老師們好,請(qǐng)問(wèn)珠寶行業(yè)的,增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?都是以實(shí)際收到差額去報(bào)嗎?因?yàn)橛信f料抵。
上月電費(fèi)數(shù)字是01789本月電費(fèi)數(shù)字是19711多少錢(qián)
24期末資產(chǎn)總額33353090.63元,企業(yè)匯算年報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額是自動(dòng)提取的金額2014.29萬(wàn)元,不知道是怎么計(jì)算出來(lái)的,辛苦您幫我算算這里提取的金額是對(duì)的嗎?怎么得出的?
老師您好,公司已經(jīng)有一輛車(chē)了,股東還能把名下的車(chē)賣(mài)給公司嗎,本來(lái)也是公司在用,這個(gè)每個(gè)公司可以有多個(gè)購(gòu)車(chē)指標(biāo)嗎
老師,我的電腦上已經(jīng)有一家個(gè)稅的數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在又要增加一家公司的個(gè)稅數(shù)據(jù)。我把那家公司的數(shù)據(jù)一恢復(fù),我的原來(lái)的個(gè)稅就不見(jiàn)了,那怎么樣使2家個(gè)稅在一起且原來(lái)數(shù)據(jù)都在啊?
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個(gè)1千萬(wàn)的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說(shuō)給我們12個(gè)點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,這個(gè)劃不劃算?對(duì)方要我做一個(gè)方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案呢?
結(jié)轉(zhuǎn)成本貸方是工資嗎?
主要是研發(fā)人員搞這個(gè)技術(shù),但是我們有研發(fā)加計(jì)扣除,那這個(gè)工資咋結(jié)轉(zhuǎn)
是的 研發(fā)的屬于哪個(gè)階段的
研究階段,那這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的成本咋結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,那這個(gè)服務(wù)費(fèi)的應(yīng)付職工薪酬還能加計(jì)扣除嗎?
沒(méi)有成本 研究階段是費(fèi)用化 都是結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用 可以
老師,沒(méi)有成本?那這個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票相關(guān)分錄是咋樣的?還是您開(kāi)始發(fā)的嗎? 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借其他業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資
沒(méi)成本 你沒(méi)資本化的
那就只要做這個(gè)分錄就行,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
你好對(duì)的 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快