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想問一下這種情況的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

2023-11-23 17:12
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-23 17:13

你好 !你這樣問,a老師都不敢接了,不知道條件,不知道自己會(huì)不會(huì)

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你好 !你這樣問,a老師都不敢接了,不知道條件,不知道自己會(huì)不會(huì)
2023-11-23
這個(gè)按照扣除300之后的金額計(jì)提就行了 您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-10-08
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5136.83貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-03-08
你好,同學(xué)。 如果你是利潤轉(zhuǎn)股, 處理正確的。 是的,處理正確的,增發(fā)新股后,股本就是6000了。
2020-12-02
你好!你這是留抵退稅沒有退錢選擇抵扣的嗎?那之前的留抵退稅你是在未交增值稅借方余額嗎?
2023-05-05
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