你好金額小的可以? 的?

請(qǐng)問(wèn)今年確認(rèn)免稅收入并對(duì)應(yīng)做了增值稅免稅收入申報(bào),明年沒(méi)有免稅收入了,如果明年發(fā)生已確認(rèn)在今年的收入退款。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?增值稅申報(bào)怎么填?
今年第一季度開(kāi)具的增值稅收入發(fā)票,可以計(jì)入去年的收入么?業(yè)務(wù)是發(fā)生在去年。收入款并未收到。而去年第四季度的增值稅已完成申報(bào),可否在匯算清繳時(shí)調(diào)整呢,如何做調(diào)整?分錄怎么做?
老師我們上年每個(gè)月申報(bào)的未開(kāi)票收入一共1100萬(wàn),今年在那里可以看到,我今年開(kāi)了200萬(wàn),在那查詢(xún)還可以開(kāi)但已申報(bào)的發(fā)票
老師請(qǐng)問(wèn)上年的其他業(yè)務(wù)收入漏做了,今年怎么補(bǔ)做呢?增值稅和企業(yè)企業(yè)所得稅在今年申報(bào)可以嗎?或者怎么處理呢
老師上午好!去年收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,忘了入賬,今年發(fā)票還可以用嗎?
老師麻煩咨詢(xún)一下個(gè)體工商戶(hù)需要申報(bào)工資嗎,
老師麻煩咨詢(xún)一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選錯(cuò)誤怎么處理
老師,增值稅申報(bào)表有增值稅,有城建稅,為啥教育費(fèi)附加是0,地方教育費(fèi)附加是0
退稅申報(bào)時(shí),匯率是當(dāng)月第一日還是當(dāng)月第一個(gè)工作日?
老師好!我公司2024年是小規(guī)模納稅人,房租38萬(wàn)元未付。2025年5月1日變?yōu)橐话慵{稅人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10萬(wàn)元并取得了對(duì)方單位開(kāi)具的專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)老師,這10萬(wàn)元專(zhuān)票我是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?謝謝老師!
再發(fā)一年工資,也不能沒(méi)銷(xiāo)售沒(méi)進(jìn)項(xiàng)給股東法人開(kāi)工資嗎?說(shuō)不過(guò)去呀
老師好:地產(chǎn)公司未銷(xiāo)售的房屋能出租,能開(kāi)租賃發(fā)票嗎?需要交房產(chǎn)稅,是不是要轉(zhuǎn)成公司的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。
老師,我公司購(gòu)進(jìn)核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他邊角料如何入賬呢,用什么科目呢
小規(guī)模納稅人,法人每個(gè)月會(huì)計(jì)提工資,申報(bào)個(gè)稅,但未發(fā)放工資,等對(duì)公賬戶(hù)有錢(qián)時(shí),是否可以一次性轉(zhuǎn)給法人,備注工資
老師,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,就是我們5個(gè)合伙人投資了2家企業(yè),現(xiàn)在要分開(kāi)了,債權(quán)債務(wù)也核算清楚了,其中一家是由之前一個(gè)股東接管(A公司),另外一家由其他4個(gè)股東接管(B公司),兩家公司總的虧損40萬(wàn),A公司承擔(dān)20%(8萬(wàn)),B公司承擔(dān)80%(32萬(wàn)),現(xiàn)在賬上是A公司虧損30萬(wàn),B公司虧損10萬(wàn),現(xiàn)在B公司需要補(bǔ)22萬(wàn)給A公司,那老師B公司給A公司轉(zhuǎn)的22萬(wàn)需要如何操作?轉(zhuǎn)賬時(shí)候需要怎樣備注,分錄需要怎么寫(xiě)?


十幾萬(wàn)可以嗎
你好不行的 要補(bǔ)記上年的?
那怎么做
你好 借應(yīng)收,貸以前年度損益 調(diào)整,稅款?
那申報(bào)增值稅怎么搞
你好? 和稅務(wù)溝通一下? 是更正原來(lái)的還是?