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老師你好 我們要報銷一筆差旅費這個員工在路上加油未及時開具發(fā)票 回到本市后用在本市加油的金額開具的發(fā)票,我在報銷時能否用他在差費路上的加油照片做入賬金額

2023-11-22 13:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-22 13:32

你好,同學 這個是可以的 報銷時能用他在差費路上的加油照片做入賬金額

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你好,同學 這個是可以的 報銷時能用他在差費路上的加油照片做入賬金額
2023-11-22
這樣做賬沒問題,借:管理費用-汽油費,貸:其他應付款-員工姓名。不過最好保留好每次加油的報銷單據(jù)和發(fā)票,以備后續(xù)審核。
2024-10-18
你好,加工費有發(fā)票的話直接計入加工費就行了,這個沒有辦法避免,只能是根據(jù)發(fā)票來做賬,材料和加工費一起結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2020-08-24
你好,實際發(fā)生的加工費是需要計入成本的,所以你需要在軟件上增加這個加工的成本,一般可以通過制造費用或者委托加工物資來處理。
2020-08-21
同學,你好 沖掉12月暫估的分錄,憑借正確的金額,重新做
2025-01-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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