你好,你們是做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?
老師,我們主要是做加工生產(chǎn)白灰,這邊要開始動(dòng)工了,但是我們現(xiàn)在就是開始平整土地,然后我們從個(gè)人的手里租那種就是鉤機(jī)呀。就是租這種設(shè)備,這設(shè)備是個(gè)人的,他開來我一天可能給他1200到1500塊錢,我想問一下這種情況我們能從稅務(wù)局,他能取得發(fā)票嗎?因?yàn)樗挥兴〉谩N也拍軐?duì)公賬戶才能下賬吧,或者就是我想的是不是要是給他報(bào)個(gè)稅,可是報(bào)個(gè)稅一個(gè)月3萬對(duì)吧,打一天1000的話,他這也得3萬塊錢了,太高了吧,我想問問,咱就是它這個(gè)能從稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?然后需要交多少稅,然后有什么政策上方面兒的問題,能省點(diǎn)兒稅嗎?
老師您好,我們單位是天然氣儲(chǔ)備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費(fèi)用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計(jì)提折舊? 還有生產(chǎn)設(shè)備試運(yùn)行期間的成本核算怎樣計(jì)算,初期的成本不穩(wěn)定、因?yàn)橛性瓪赓徣牒筇釤掃^程中的損耗,還有因?yàn)橐恍┰驅(qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運(yùn)輸途中的損耗都如何計(jì)算和設(shè)置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進(jìn)來的錢一開始是其他應(yīng)付款,后來又補(bǔ)簽了借款合同,這部分借款費(fèi)用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費(fèi)心幫我解答一下,謝謝。
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,你好!我現(xiàn)在所在的公司是一般納稅人,這兩個(gè)月開始因?yàn)橐?guī)模縮小,所以有很多設(shè)施設(shè)備用不上了,全部打包一共5萬元賣給了另外一家小規(guī)模納稅人的公司,對(duì)方公司昨天從公賬戶轉(zhuǎn)了5萬元到我公司公賬戶,這樣子走賬沒問題吧?我公司需要給對(duì)方公司開發(fā)票嗎?這筆款該怎么做賬,應(yīng)該做什么科目呢?
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運(yùn)營的便民市場正在建設(shè)中,市場建設(shè)總體承包給了一個(gè)總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個(gè)月預(yù)收了租金200萬,這個(gè)月交付使用攤位30個(gè),門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬,那這個(gè)月我就要確認(rèn)30個(gè)攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進(jìn)來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進(jìn)來工程款的專項(xiàng)發(fā)票,需要對(duì)方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計(jì)入固定資產(chǎn),才能計(jì)提累計(jì)折舊,才能轉(zhuǎn)入成本,對(duì)嗎老師,我應(yīng)該要求提供什么手續(xù)票據(jù),來滿足入賬要求
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
是的話,另一個(gè)企業(yè)他還是自己做自己的,接著之前再來做,那之前對(duì)方企業(yè)怎么申報(bào)的
做了法人及股權(quán)轉(zhuǎn)讓
你好,這個(gè)企業(yè)還是單獨(dú)做 接著之前的賬務(wù)處理 你去看下之前做的
現(xiàn)這家公司就是我們老板的,和之前的人沒有關(guān)系了,有點(diǎn)像我們收購的形式
但是他是獨(dú)立的,和你企業(yè)沒有關(guān)系 做不到你現(xiàn)在的企業(yè)的賬務(wù)處理里面。人家有自己的營業(yè)執(zhí)照,不是嗎?
現(xiàn)在營業(yè)執(zhí)照也在我公司了,還是接著之前做嗎?之前是貿(mào)易,現(xiàn)在我們用來生產(chǎn)加工,但沒有固定資產(chǎn)設(shè)備入賬,可以嗎?
對(duì)的是的,接著之前的來做,他之前做的不對(duì)的,你調(diào)整 能聯(lián)系上之前的會(huì)計(jì)嗎?交接一下。
聯(lián)系不上了,把賬上給我們了,我翻了一下,之前沒有入固定資產(chǎn)。轉(zhuǎn)給我們時(shí)候有3臺(tái)設(shè)備。但沒有發(fā)票
沒有發(fā)票,應(yīng)該正常做賬的,和這個(gè)沒有關(guān)系 他這一個(gè)其他的科目正確的嗎?他支付的時(shí)候怎么做的。
你去查一下他的原始憑證的。
問了之前老板,沒有支付憑證了,搞丟了。那個(gè)時(shí)候也是沒有發(fā)票的,但也沒有做賬
沒有支付的證明,但是他賬上支付了沒有。
翻了賬本,沒有入設(shè)備。就是簡單的幾筆貿(mào)易,購進(jìn),銷售。近2天都沒有營業(yè),全是0報(bào)。上個(gè)月才被我們老板轉(zhuǎn)讓過來,我老板主要用來生產(chǎn)加工的
誰支付的,誰支付的。
之前老板個(gè)人買的設(shè)備,找不到憑證了,我沒有入設(shè)備,可以生產(chǎn)加工嗎?
可以的,可以做的 設(shè)備的需要補(bǔ)進(jìn)去