你好,這個(gè)制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入管理費(fèi)費(fèi)-停工損失
老師,我想問(wèn)一下制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用那生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
如果本月沒(méi)有生產(chǎn),產(chǎn)生的制造費(fèi)用,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,沒(méi)有生產(chǎn)出產(chǎn)品發(fā)生的制造費(fèi)用,生成成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,我們公司產(chǎn)品制造費(fèi)用就只有工資的情況下,當(dāng)月退回產(chǎn)品沒(méi)有制造產(chǎn)品,當(dāng)月需要把制造費(fèi)用-工資結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本嗎
當(dāng)月沒(méi)有銷售,制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 再結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算車間人工工時(shí),是從什么節(jié)點(diǎn)計(jì)算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個(gè)步驟確認(rèn)開(kāi)始時(shí)間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個(gè)件,我們走維修是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說(shuō)包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個(gè)人借款,那么將來(lái)公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來(lái)公司就不用還錢了?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來(lái)給他換個(gè)件再重新發(fā)給他,這個(gè)我們跟他簽什么合同,我們?cè)趺唇o客戶開(kāi)票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無(wú)數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對(duì)后把和相對(duì)應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣
但是員工照常上班,并沒(méi)有停工,只是買的一些材料想平車用的螺絲這些
生產(chǎn)的產(chǎn)品沒(méi)有完工就不用結(jié)轉(zhuǎn)
兩個(gè)月沒(méi)有生產(chǎn),第三個(gè)月生產(chǎn),前期累計(jì)的制造費(fèi)用需要分?jǐn)倖?
沒(méi)有生產(chǎn)就是計(jì)入停工損失,比如工人的工資,折舊這些