同學(xué)你好 ?這個(gè)是所得稅=毛利乘以所得稅稅率 算成本票 是所得稅稅負(fù)率=所得稅稅額除以不含稅收入
如果你知道你們企業(yè)所得稅稅負(fù)率的話 。你可以反推你們的成本發(fā)票的金額 缺多少 企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么算
怎么算企業(yè)缺多少成本
算成本,缺不缺票,怎么算,企業(yè)所得稅怎么稅
算成本,缺不缺票,怎么算,企業(yè)所得稅怎么算? 收入:232673.27 利潤(rùn):72198.67 企業(yè)所得稅=(232673.27/1.01)*5% =11518.49 如果交12000,那么就是交夠的, 小于11518.49就是沒(méi)交夠 成本=232673.27-72198.67=160474.6 大約缺16萬(wàn)的成本票 是這樣算的嗎?
請(qǐng)問(wèn)怎么算成本票???,怎么算缺成本票
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
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老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
那用開(kāi)票收入-成本-彌補(bǔ)虧損-沒(méi)做的工資>0是不是缺票可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,您好,那想看上個(gè)季度的企業(yè)所得稅交夠了嗎?怎么算
成本是看明細(xì)賬的本年利潤(rùn)還是看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額?
這個(gè)就是所得稅=毛利乘以所得稅稅率 所得稅稅負(fù)率=所得稅稅額除以不含稅收入
收入:232673.27 利潤(rùn):72198.67 企業(yè)所得稅=(232673.27/1.01)*5%=11518.49 如果交12000 ,那么就是交夠的,小于11518.49就是沒(méi)交夠 成本=232673.27-72198.67=1610474.6 大約缺16萬(wàn)的成本票 是這樣算的嗎?
你們所得稅稅負(fù)率多少 收入多少 所得稅稅率是百分之五嗎
所得稅稅率是5%
我問(wèn)你們所得稅稅負(fù)率哦
0.05 ,收入是232673.27(含稅)
不含稅收入是多少呢,因?yàn)椴恢滥銈冊(cè)鲋刀惗惵?