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我司是增值稅一般納稅人,2017年購入一輛機動汽車,2023年11月銷售自己使用過的二手車給其他公司且辦理了過戶。 1、可以開具普通發(fā)票么? 2、稅率直接開13%可以么? 3、賬面何時做清理,是11月還是12月,具體如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

2023-11-21 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-21 13:54

可以開普通發(fā)票13%的稅率。

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-21 13:55

?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

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可以開普通發(fā)票13%的稅率。
2023-11-21
對于您提出的問題,我做出如下回答: 問題1:根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十二條,納稅人銷售或者進(jìn)口貨物,除本條第(二)項、第(三)項規(guī)定外,稅率為13%。也就是說,如果您的車輛購入時已經(jīng)按照13%的稅率抵扣過進(jìn)項稅,那么在出售時應(yīng)當(dāng)按照13%的稅率開具發(fā)票。因此,您可以開具稅率為13%的普通發(fā)票。 問題2:對于賬務(wù)處理,根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定,當(dāng)公司出售固定資產(chǎn)時,應(yīng)當(dāng)通過“固定資產(chǎn)清理”科目進(jìn)行核算。因此,當(dāng)您開出普通發(fā)票并確認(rèn)收入時,可以按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款(售價%2B增值稅) 貸:固定資產(chǎn)清理(賬面價值) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(售價×稅率) 其中,“售價”表示您從其他公司出售車輛所獲得的收入,“增值稅”表示您應(yīng)當(dāng)收取的增值稅銷項稅額,“賬面價值”表示您在出售前該車輛在固定資產(chǎn)科目中的凈值。因此,您的賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)按照上述步驟進(jìn)行。
2023-12-04
你好需要計算做好了發(fā)給你
2020-09-30
可以開發(fā)票給個人的,以后他銷售的時候,他也可以去稅務(wù)局代開發(fā)票,機動車*某某汽車 稅率是13%的 可以 如果有盈利的需要交,沒有盈利的不需要。
2023-01-05
同學(xué)你好!請問你的問題是什么呢?
2022-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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