你好,不需要支付,可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
老師您好,我想請問一下。1.我們公司幫其他公司支付那個公司員工的工資,那個公司倒閉了,我這邊想要把錢給那邊的一個員工,但是不想交個稅,也不給他交五險一金,在我們公司這里,怎么入賬?以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報銷,這個應(yīng)該怎么處理,是給上級公司的員工報銷,他來我們地區(qū)的費用。但是這個員工關(guān)系不在我們公司。這個帳應(yīng)該怎么處理?
老師,有個問題 想請教你一下,就是我們公司法人私人墊付了公司半年房租13萬多,沒法取得發(fā)票,只有收據(jù)??刹豢梢韵葤斓狡渌麘?yīng)付款,再轉(zhuǎn)實收資本,但后續(xù)每個月的房租都沒法取得發(fā)票,不可能每次都來 轉(zhuǎn)資本,因為是幾個股東,不轉(zhuǎn)資本,他就想來報銷這筆錢,怎么弄比較好一點。謝謝
2020年我公司與南網(wǎng)公司發(fā)生了業(yè)務(wù)往來,合同已經(jīng)簽訂完畢,廣告牌也已經(jīng)裝訂好在使用了,由于南網(wǎng)公司申請付款需要到他們自己的供應(yīng)鏈網(wǎng)站上填寫本公司的個人信息,但是我們公司的信息一直未審核通過,所以一直在2020年未處理該筆款項,今年我們繼續(xù)和他們收取款項,南網(wǎng)財務(wù)稱跨年費用不給予結(jié)款,要承擔(dān)風(fēng)險。我想請問一下老師,結(jié)算跨年費用需要承擔(dān)什么風(fēng)險?跨年費用不給予結(jié)款這樣說的說明合理嗎?(當(dāng)然我知道每個公司有每個公司的制度)
老師,我們公司A給公司B打了一筆款,是為了支持公司B做項目投入款,但是現(xiàn)在公司B因為技術(shù)問題,項目失敗,虧損嚴(yán)重,這個款也不可能收回了,我們公司A該怎么賬務(wù)處理呢?從開始打款,到現(xiàn)在虧損,全程應(yīng)該怎么做賬呢?A和B是同一個老板,同一個法人,公司A和B都是小規(guī)模納稅人,公司B是處于長期虧損狀態(tài),本來指望項目翻盤,結(jié)果項目又虧了。賬務(wù)處理方面應(yīng)該怎么處理?稅務(wù)局那邊有什么需要注意的風(fēng)險嗎?
老師您好,請教一個款項風(fēng)險問題。我們單位是做養(yǎng)老服務(wù)的,總部在上海,全國有很多分公司,杭州這邊有個分公司,下面有很多養(yǎng)老機(jī)構(gòu)獨立核算。現(xiàn)在臺州即將成立一個分公司,在這之前臺州用了我們杭州的名義與臺州政府簽了合同,可以領(lǐng)取政府補(bǔ)助,我們開發(fā)票,之后我們還得將這個補(bǔ)助錢轉(zhuǎn)回給臺州。轉(zhuǎn)回的錢我們以什么名義才能避免風(fēng)險?還是說收到錢時就掛其他應(yīng)付款,出去時沖銷?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應(yīng)該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款
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謝謝老師的回答 可以請老師再大致說一下 在這個前提下 現(xiàn)在這筆款項在滿足哪些條件都具備的時候可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呀?就是 轉(zhuǎn)入之前有什么要注意的地方?
只要確定不支付了就可以轉(zhuǎn)
是因為轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入就不能再轉(zhuǎn)回到其它應(yīng)付款了嗎?
可以的,你以后再能收回來的話,可以賺回來。
好的 謝謝老師 其實我主要關(guān)注從現(xiàn)在到計其他應(yīng)付款,再到確認(rèn)了不支付這個流程 因為我們是國有企業(yè) 比較在意審計風(fēng)險和稅務(wù)風(fēng)險 可以請老師說一下具體操作的這個流程作為會計的我應(yīng)該怎么做呢? 我想盡可能的規(guī)范化流程
自己寫一個說明,然后你老板簽字了就可以的 對方是出不了了 能有對方不需要你那邊支付的證明更好。