您好,當(dāng)然可以的,收入是權(quán)責(zé)發(fā)生制,要對(duì)應(yīng)匹配我們的房子折舊費(fèi)的
年前四季度的收入今年一季度才開(kāi)發(fā)票,今年一季度確認(rèn)收入,去年四季度的成本也今年確認(rèn)收入確認(rèn)可以嗎?
你好,去年四季度的收入,今年一季度才開(kāi)發(fā)票,可以今年一季度確認(rèn)收入嗎?那去年四季度發(fā)生的成本也在今年一季度確認(rèn)收入后確認(rèn)可以嗎
開(kāi)出去的一年的房租發(fā)票,可以按月確認(rèn)收入嗎
去年的未開(kāi)票收入忘了確認(rèn) 可以在下年確認(rèn)收入嗎
出租房屋,開(kāi)了一年發(fā)票,收入可以分開(kāi)確認(rèn)嗎?還是要保持一致,一下子確認(rèn)
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
那增值稅,收入怎么處理?企業(yè)所得稅怎么處理?增值稅和企業(yè)所得稅收入不一樣了吧?
您好,銷售項(xiàng)稅是開(kāi)票就按發(fā)票確認(rèn)和申報(bào),收入和所得稅是分期確認(rèn),增值稅和所得稅是收入確實(shí)在年度內(nèi)核對(duì)不上,但我們這是正確的處理,稅務(wù)問(wèn)到能解釋就完全沒(méi)有問(wèn)題,