你好 辦公用的可以抵扣的
請(qǐng)問(wèn):認(rèn)證不抵扣的專票,還用在報(bào)稅系統(tǒng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)岀嗎? 比如:一般納稅人購(gòu)買(mǎi)月餅用于中秋節(jié)福利,取得專票這種情況
一般納稅人取的專用發(fā)票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,有哪些是不能抵扣的,,比如購(gòu)買(mǎi)辦公用品,汽車(chē)加油什么的,,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
老師,公司發(fā)生的小金額的支出,比如文具店購(gòu)買(mǎi)的幾十上百的辦公用品,沒(méi)辦法取得發(fā)票,可以拿收據(jù)進(jìn)行報(bào)銷嗎,企業(yè)所得稅可以正常抵扣嗎?
某制造職場(chǎng)企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:一購(gòu)進(jìn)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,不含稅。增值稅為十三萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬(wàn)元增值稅為0.18萬(wàn)元。二購(gòu)進(jìn)紙?jiān)牧弦慌〉迷鲋刀悓S冒l(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元含稅。三購(gòu)進(jìn)辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬(wàn)元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開(kāi)具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬(wàn)元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額
一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,什么內(nèi)容的增值稅專用發(fā)票才可以抵扣,比如購(gòu)買(mǎi)辦公用品,支付餐飲費(fèi),支付水電費(fèi)?
進(jìn)原材料,生成產(chǎn)成品,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好,公司為一般納稅人,現(xiàn)在我們街道的專屬科要求只能有代賬公司,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)報(bào)稅談?wù){(diào)出來(lái)有一個(gè)代理。如果點(diǎn)的話,它上傳的是上傳代賬公司的稅號(hào)或者是資質(zhì)?才能形成代理嗎 不知道那界面是什么樣的,自己沒(méi)辦理過(guò) 我是個(gè)人退休的會(huì)計(jì),平時(shí)兼職了幾家,由于不能做代理記賬了,領(lǐng)導(dǎo)找了一個(gè)代賬公司。想著下回如果我遇到這樣的問(wèn)題,我自己能不能添上那個(gè)項(xiàng)目允不允許
進(jìn)原材料,生成產(chǎn)成品,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,小規(guī)模納稅人,季報(bào)所得稅的營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本不是一個(gè)概念,我想看下北京市小規(guī)模企業(yè)所得稅的申報(bào)如何填寫(xiě),財(cái)務(wù)報(bào)表如何填寫(xiě),給我個(gè)小視頻就行,謝謝老師
你好 快賬的起初余額怎么填
老師,暫估成本我做了一張表,是為了少交企業(yè)所得稅,倒推出來(lái)的暫估金額,這樣的表能放到賬本里嗎?
老師,給公司開(kāi)了13萬(wàn)發(fā)票,結(jié)果他們因?yàn)橐恍┰蛑荒芨?2.8萬(wàn),那2000不給了,應(yīng)該怎么做賬是最好的辦法呢
計(jì)提和繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)滯納金怎么寫(xiě)分錄
老師,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)您發(fā)給我
繳納社保養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分滯納金怎么寫(xiě)分錄
那員工的差旅費(fèi)中取得的住宿費(fèi)專用發(fā)票是否可以抵扣
是的可以抵扣增值稅的
如果住宿費(fèi)是普通發(fā)票呢
抵扣不了增值稅的
勞動(dòng)保護(hù)支出相關(guān)也可以抵扣的吧
專票的可以抵扣增值稅