收到了錢的嗎 然后再退回去 借銀行存款貸其他應付款 支付出去做相反的
老師我公司有A和B兩個子公司賬務,這兩個子公司賬務互不牽扯。 1.1日劉經(jīng)理收到老板轉(zhuǎn)賬30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元,物業(yè)費2250元,共交了30250元,經(jīng)理墊付了250元。 但是劉經(jīng)理只分管B公司賬務往來,他墊付的250元要求記入A公司老板的賬上,劉經(jīng)理不想再A公司產(chǎn)生賬務往來, 例如,借:管理費用 房租物業(yè)費30250 貸:其他應付款 老板 30250 那么劉經(jīng)理墊付的這250元我該如何做分錄記入到B公司的賬務上呢? 因為劉經(jīng)理平時在B公司賬上經(jīng)常收到老板的轉(zhuǎn)賬,
老師,我想咨詢一下,老板成立了兩個公司,因為當時A公司沒錢,所以就從B公司借錢過來周轉(zhuǎn),但是兩個公司的往來金額太多,年底了B公司缺成本票,所以我同事就從A公司開了6萬的發(fā)票給B公司,開票內(nèi)容為其他咨詢服務*服務費,那么A公司開的這6萬發(fā)票該怎么做賬?
老師,比如A,B公司都同一個老板,B公司剛注冊沒錢,A公司轉(zhuǎn)款給B公司,轉(zhuǎn)款時備注了注資款,那A公司付了這筆注資款,要怎么做賬務處理,以公司往來借款名義的話,又對不上回單,應該做投資分錄么
a公司和b公司有業(yè)務往來且均是集團子公司,a公司八月份打給b公司好幾筆款,因為當時不知道是什么用途所以入了其他應付款科目做了往來,但a公司十一月份又確認了好幾筆b公司的應收款,所以這筆帳該怎么調(diào)
老師,我們有兩個公司AB,同時和同一個供應商拿貨,A公司支付給了供應商了一筆預付款,B公司在供應商這里拿貨也在這個預付款里扣,然后B公司再把錢給A公司,算是A公司代付,再收回B公司,這個怎么內(nèi)部怎么做賬
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費能做差旅費嗎
高新企業(yè),增值稅加計5%,造成企業(yè)進項稅額足夠,相對應存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計劃部下達的工單嗎?但是5月份的下達工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
沒有收到錢。。一直都是掛在往來。。
只是開了發(fā)票給對方,錢也沒有收到。。發(fā)票金額不能做收入,因為不是收入,只是個走賬開票。。內(nèi)賬我就真不知道該記錄那個科目了
你好,那就不用做的,相當于這個業(yè)務沒有發(fā)生,實際也沒有業(yè)務。你收對方的稅點吧,這個稅點放到營業(yè)外收入 借其他應付款 貸營業(yè)外收入。
不收稅點。是老板公司。但是開票的金額,我要掛到"其他應付款"里面。。不讓兩個單位往來又對不上了
你好,你沒有收到錢,不需要掛賬的,這個內(nèi)賬不用體現(xiàn)這筆業(yè)務
平時這個公司會打錢給我們。我們就掛在“其他應付款”上面,我們又開服務費發(fā)票給對方,發(fā)票金額就會沖減“其他應付款”。如果不做的話,這次開票30萬就沖減不了“其他應付款?!?
那你得做收入了,借其他應付款,貸主營業(yè)務收入。或者營業(yè)外收入
老師,但是這個是在內(nèi)賬里面。還有其他的科目能代替這個“主營業(yè)務收入”嗎?實際上這個不是我們的收入
那你做哪個科目一直都有往來借其他應付款,貸其他應付款相當于沒有做
我在想想吧。這個問題還是未能解決。。。先謝謝你
可以的 可以再看下的
好的。先謝謝你
不用客氣,周末愉快