同學(xué)你好,我來(lái)為你解答
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金和現(xiàn)金流量表中的期末現(xiàn)金余額有什么關(guān)系公式?我這邊兩個(gè)數(shù)字不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金少了點(diǎn),該怎么查哪里出了問(wèn)題
我2019年沒(méi)有庫(kù)存商品入庫(kù)。只做了銷(xiāo)售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒(méi)有暫估入庫(kù)存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫(kù)存商品負(fù)數(shù)那庫(kù)存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因?yàn)槲沂墙ㄖ袠I(yè)。我們?cè)O(shè)計(jì)工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫(kù)存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示負(fù)數(shù)是什么原因造成呢,該怎么調(diào)整呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中存貨下面的其中:原材料是正數(shù),在產(chǎn)品是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)科目有什么關(guān)聯(lián)?分別代表什么?
6月企業(yè)收到貨物后,沒(méi)有收到發(fā)票,6月就做暫估 借方庫(kù)存商品貸方應(yīng)付賬款-暫估,7月收到發(fā)票,7月做沖紅的賬(借方和貸方都是負(fù)數(shù)),然后調(diào)整銷(xiāo)售成本,借方生產(chǎn)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方庫(kù)存商品,6月的暫估估高了,那么調(diào)整的成本就是負(fù)數(shù),這樣是正確的嗎
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶(hù)于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(mǎn)(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢(xún),這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
先要看。你的庫(kù)存里缺了哪個(gè)產(chǎn)品,或者是因?yàn)槌鍪勰姆N料件導(dǎo)致存貨變負(fù)數(shù)的,確定數(shù)量。找到后。按照離現(xiàn)在最近的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格確定單價(jià)。
現(xiàn)在沒(méi)法看到,所以想問(wèn)問(wèn)有什么公式可以暫估成正的嗎?
我可以看到哪些庫(kù)存商品是負(fù)的,然后需要怎么做呢?
同學(xué),早上好,就按照這個(gè) 負(fù)數(shù)的庫(kù)存商品 把數(shù)量確定下來(lái),比方說(shuō) 甲庫(kù)存商品目前賬上 為-30 那么。你想把它變成正數(shù),就暫估為大于 30 的數(shù)量,單價(jià)就用,離現(xiàn)在最近的購(gòu)貨成本單價(jià)。查 甲產(chǎn)品的財(cái)務(wù)明細(xì)賬 獲得單價(jià),假如最近是在上個(gè)月買(mǎi)的,那就用上個(gè)月的單價(jià)
下個(gè)月或者何時(shí) 這個(gè)產(chǎn)品真正買(mǎi)進(jìn)來(lái)了 就紅沖就行。最正確的做法是,先進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。如果,實(shí)物確實(shí)沒(méi)有了。那么,就是以前的銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)多了。通過(guò)明細(xì)賬查出多結(jié)轉(zhuǎn)了多少。做銷(xiāo)售成本的相反分錄
是的,我知道了暫估大于賬上負(fù)的,但是不確定具體暫估到多少,怕把存貨估多了,請(qǐng)問(wèn)有什么比例嗎?
想問(wèn)問(wèn)存貨周轉(zhuǎn)率和存貨數(shù)有關(guān)嗎,可以通過(guò)這個(gè)反推嗎?
同學(xué)你好。 1) 存貨周轉(zhuǎn)率 和 它沒(méi)有直接關(guān)系。從管理角度來(lái)說(shuō),存貨周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)售成本/平均存貨余額。 2)理論上說(shuō),不能通過(guò)這個(gè)反推。 3)如果你擔(dān)心估計(jì)多了,那么。你正好估算到 讓帳上存貨的數(shù)量 +成本 都是 也就是說(shuō)。等到以后沖回
同學(xué)你好。 1) 存貨周轉(zhuǎn)率 和 它沒(méi)有直接關(guān)系。從管理角度來(lái)說(shuō),存貨周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)售成本/平均存貨余額。 2)理論上說(shuō),不能通過(guò)這個(gè)反推。 3)如果你擔(dān)心估計(jì)多了,那么。你正好估算到 讓帳上存貨的數(shù)量 +成本 都是 0 也就是說(shuō),正好沒(méi)有庫(kù)存 等到以后沖回
也就是說(shuō)。沒(méi)有一個(gè)固定公式去估算
取決你你們公司是賣(mài)啥的。平時(shí)的出入庫(kù)采取哪種方式去記賬
好的,謝謝老師,我想問(wèn)最后一個(gè)問(wèn)題,庫(kù)存商品的扣除比例是什么意思,該怎么算呢?
同學(xué)你好,沒(méi)有題目給出來(lái),我不太清楚你的問(wèn)題。 我不能給你你亂答,擔(dān)心誤導(dǎo)你。 1) 如果,你是說(shuō) 庫(kù)存商品出庫(kù)時(shí),用什么單價(jià),那就是,你們公司成立時(shí) 再稅局備案的啥方法。就用那個(gè)。 2)如果說(shuō) 一個(gè)月該出多少貨比較合適,那么。聽(tīng)聽(tīng)老板的意思。 3)如果說(shuō),出貨的產(chǎn)品 大概占收入的比例是多少。這取決于公司的報(bào)價(jià)。 因此。很抱歉同學(xué)。沒(méi)幫到你。