先做收入然后再紅沖 然后再做收入
老師,我們公司用電應(yīng)該交80萬電費(fèi),但是交了100萬,電網(wǎng)公司開了100萬發(fā)票給我們公司,那我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,也是把100萬做成本嗎?
老師,我們公司用電應(yīng)該交80萬電費(fèi),但是交了100萬,電網(wǎng)公司開了100萬發(fā)票給我們公司,那我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,也是把100萬做成本嗎?
12月份收到對方100萬,開具發(fā)票100萬,次年1月發(fā)現(xiàn)對方多打10萬要退回,然后紅沖發(fā)票,開具了正確發(fā)票?,F(xiàn)在對方又不讓退回了,還要12月發(fā)票,怎么辦,對方以什么發(fā)票入賬
你好!一月份開了150萬的增值稅專用發(fā)票,由于開錯(cuò)銷售金額,2月份要沖紅100萬,可沖紅后變負(fù)數(shù),怎么辦,如何報(bào)稅
老師,請問下公司開票人員誤將數(shù)電票的發(fā)票金額10萬元開成了100萬元,可以紅沖作廢重新開具正確的金額嗎?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
要做幾個(gè)?怎么做?
1.借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入100貸銷項(xiàng) 2.沖紅100萬發(fā)票:借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等科目) -100萬貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100萬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 3.重新開具100萬發(fā)票:借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等科目) 100萬貸:主營業(yè)務(wù)收入 100萬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,前面開的和沖紅的都是等額,為什么還要做賬務(wù)處理呢?
同學(xué)你好 肯定要做的哦