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你好,開具100萬數(shù)電發(fā)票沖紅100萬。又開了正數(shù)100萬,怎么作賬務(wù)處理?

2023-11-17 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-17 17:38

先做收入然后再紅沖 然后再做收入

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快賬用戶3897 追問 2023-11-17 17:38

要做幾個(gè)?怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 17:40

1.借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入100貸銷項(xiàng) 2.沖紅100萬發(fā)票:借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等科目) -100萬貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100萬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 3.重新開具100萬發(fā)票:借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等科目) 100萬貸:主營業(yè)務(wù)收入 100萬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶3897 追問 2023-11-17 17:52

老師,前面開的和沖紅的都是等額,為什么還要做賬務(wù)處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 17:58

同學(xué)你好 肯定要做的哦

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先做收入然后再紅沖 然后再做收入
2023-11-17
嗯嗯,可以紅沖的,沒問題的
2023-05-24
紅沖24年的銷售收入3萬就是
2024-02-01
你好,用負(fù)數(shù)沖銷以前100萬元, 重新按開票90, 借工程結(jié)算10, 應(yīng)收賬款, 貸工程結(jié)算90, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅, 銀行存款10
2020-11-23
同學(xué)你好 這個(gè)按照實(shí)際業(yè)務(wù)來開就行
2022-01-05
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