你好可以的按合同開發(fā)票的?
老師您好,我們用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)對(duì)方對(duì)公賬戶,但是發(fā)票給我們多開了,實(shí)際上我們沒有那么多的業(yè)務(wù),這樣可以嗎,就是只是多開了2分錢
老師你好,我們給對(duì)方付款,但是對(duì)方因?yàn)殂y行的原因到賬他們賬戶會(huì)自動(dòng)扣除10元手續(xù)費(fèi),對(duì)方讓我們給他們轉(zhuǎn)過去,他們給我們開收據(jù),這種情況下他們給我們開收據(jù)了,我做帳的時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用可以嗎
你好 對(duì)方實(shí)際轉(zhuǎn)了200000元到公賬上,但我們只收到199980,有20元是手續(xù)費(fèi)扣掉了.現(xiàn)在他讓我們開票開20萬(wàn),,但公賬實(shí)際我們只收到199980,這樣可以給他開嗎
老師你好!請(qǐng)問下我們公司機(jī)械幫對(duì)方公司做事30000元,然后用了對(duì)方公司10000元的油費(fèi),那么實(shí)際對(duì)方公司欠我們公司20000元的機(jī)械工時(shí)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)讓我開票給他們公司,那么是開20000元的發(fā)票給他們吧,但是對(duì)方會(huì)計(jì)讓我開30000元發(fā)票給他,那這樣不是對(duì)不上,他們收到票,只付款我們2萬(wàn),這樣對(duì)嗎,謝謝老師
老師你好 假如我們公司賣出產(chǎn)品 出庫(kù)10只 單價(jià)10元 路上壞了2只 客戶實(shí)際收到8只 我們給客戶開票 是直接可以開8只 80元 還是先開10只 100元 再折扣20元 實(shí)際開票金額還是80
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請(qǐng)教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬(wàn)元。有個(gè)項(xiàng)目總金額是10萬(wàn)元,其中我這邊土建6萬(wàn),另外一家防水4萬(wàn),項(xiàng)目工程款先下來(lái)6萬(wàn),本來(lái)都是付給這邊土建的,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后面還有工程款,到時(shí)候一起付給防水的。但是甲方實(shí)際只付了這邊土建4萬(wàn),另外2萬(wàn)扣下來(lái)付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬(wàn)元啊,當(dāng)時(shí)綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬(wàn)。現(xiàn)在尾款下來(lái)了,甲方說要從工程款中再扣4萬(wàn)給防水。我說不是只要給2萬(wàn)就可以了嗎?對(duì)方說之前那2萬(wàn)沒給防水,我說那給誰(shuí)了,她說在她那邊往來(lái)賬上余額里,可是她的余額里也是7萬(wàn)元,跟土建這邊一致的。現(xiàn)在搞的有點(diǎn)太繞了
做賬系統(tǒng)什么時(shí)候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點(diǎn)結(jié)賬么?
請(qǐng)問老師,個(gè)人專項(xiàng)每月扣除4000,個(gè)人社保個(gè)人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎(jiǎng)發(fā)36000,年終獎(jiǎng)合并匯算,那么她這一年一共會(huì)繳納多少稅?。?/p>
捐贈(zèng)金額確定,有購(gòu)入價(jià)不是按購(gòu)入價(jià)?沒購(gòu)入價(jià)才市場(chǎng)價(jià)?
個(gè)體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬(wàn),開到50萬(wàn),增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補(bǔ)充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?做賬流程能講一下嗎
老師好,如果不想讓小股東分走利潤(rùn)有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎
給客戶維修打印機(jī)發(fā)票是打印機(jī)配件,入賬是入業(yè)務(wù)費(fèi)還是維修費(fèi)
合同是20萬(wàn) 但我們只收到199980,有20元手續(xù)費(fèi)扣掉了,可以開20萬(wàn)嗎
你好 合同金額是多少呢?
合同金額是20萬(wàn)
那是20萬(wàn)開發(fā)票是對(duì)的?