你好!贈(zèng)品和你們采購的是同一產(chǎn)品嗎?應(yīng)該是供應(yīng)商給你們開發(fā)票同時(shí)開紅字折扣發(fā)票
你好 老師 我們要給客戶開票,但是供應(yīng)商還沒有開給我們,那我們可以先開嗎?
就是我們是藥品經(jīng)營企業(yè),我們有的進(jìn)貨是客戶贈(zèng)送給我們的,然后他們給我們的發(fā)票是第一行就是正品的公允價(jià)值 ,第二行寫上贈(zèng)品價(jià)值的商業(yè)折扣,這樣就是0了。 那我們把這些贈(zèng)品賣給我們的客戶,每個(gè)贈(zèng)品收1分錢,那我們給我們客戶開的贈(zèng)品發(fā)票,可以是單價(jià)1分錢嗎
老師我想咨詢個(gè)事情是,我的客戶可以直接給我的供應(yīng)商付款嗎?有沒有風(fēng)險(xiǎn)? 付款和發(fā)票:客戶直接給供應(yīng)商付款,供應(yīng)商直接給客戶開票,我們簽訂個(gè)授權(quán)協(xié)議
老師,想問問,客戶把我們裝貨的膠框搞丟了,然后我們要客戶賠款,客戶要我們膠框發(fā)票給他才給賠款,然后呢,我們讓廠家開票給客戶,客戶把錢轉(zhuǎn)給廠家,相當(dāng)于客戶買膠框賠給我們,但是呢我們領(lǐng)導(dǎo)又說讓廠家先把那筆款轉(zhuǎn)給我們的供應(yīng)商,然后供應(yīng)商這邊給我們送貨了,有一部分貨就以贈(zèng)送的方式送貨給我們,抵扣這個(gè)款
你好老師,有個(gè)問題,我們采購一批成品,沒有讓對(duì)方開進(jìn)項(xiàng)票,這批產(chǎn)品我們又直接賣給客戶,現(xiàn)在客戶要開票,我們能不能開,我們沒有生產(chǎn)這個(gè)產(chǎn)品
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?