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1.以工商銀行存款58000元,發(fā)放職工工資。 2.以工商銀行存款6540元,支付第三季度車間房租,增值稅稅率為9%。 3.倉庫發(fā)出材料,用途如表所示: 表1 倉庫發(fā)出材料明細(xì)表 項(xiàng) 目 金 額(元) A產(chǎn)品生產(chǎn)耗用 120 000 B產(chǎn)品生產(chǎn)耗用 180 000 車間生產(chǎn)用固定資產(chǎn)維修耗用 4 200 廠部辦公設(shè)備維修耗用 1 500 4.開出現(xiàn)金支票,購買廠部用辦公用品價(jià)稅合計(jì)為7910元,增值稅稅率為13%,該辦公用品被車間領(lǐng)用。 5.以工商銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)為5300元,增值稅稅率為6%。 6.以庫存現(xiàn)金支付給車間主任,應(yīng)由車間負(fù)擔(dān)的差旅費(fèi)8600元,不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 7.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間固定資產(chǎn)折舊額11000元,廠部固定資產(chǎn)折舊額6500元。 要求:編制本月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 注:未完,因字?jǐn)?shù)限制,還有三道題,接著圖片上的。謝謝老師了。

1.以工商銀行存款58000元,發(fā)放職工工資。
2.以工商銀行存款6540元,支付第三季度車間房租,增值稅稅率為9%。
3.倉庫發(fā)出材料,用途如表所示:
表1 倉庫發(fā)出材料明細(xì)表
項(xiàng) 目                        金 額(元)
A產(chǎn)品生產(chǎn)耗用                120 000
B產(chǎn)品生產(chǎn)耗用                180 000
車間生產(chǎn)用固定資產(chǎn)維修耗用      4 200
廠部辦公設(shè)備維修耗用           1 500
4.開出現(xiàn)金支票,購買廠部用辦公用品價(jià)稅合計(jì)為7910元,增值稅稅率為13%,該辦公用品被車間領(lǐng)用。
5.以工商銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)為5300元,增值稅稅率為6%。
6.以庫存現(xiàn)金支付給車間主任,應(yīng)由車間負(fù)擔(dān)的差旅費(fèi)8600元,不考慮相關(guān)稅費(fèi)。
7.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間固定資產(chǎn)折舊額11000元,廠部固定資產(chǎn)折舊額6500元。
要求:編制本月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
注:未完,因字?jǐn)?shù)限制,還有三道題,接著圖片上的。謝謝老師了。
2023-11-16 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-16 11:57

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齊紅老師 解答 2023-11-16 11:57

1.以工商銀行存款58000元,發(fā)放職工工資。借:應(yīng)付職工薪酬 58000貸:銀行存款 58000 2.以工商銀行存款6540元,支付第三季度車間房租,增值稅稅率為9%。借:制造費(fèi)用 6540貸:銀行存款 6540 3.倉庫發(fā)出材料,用途如表所示: 表1 倉庫發(fā)出材料明細(xì)表 項(xiàng) 目 金 額(元) A產(chǎn)品生產(chǎn)耗用 120 000 B產(chǎn)品生產(chǎn)耗用 180 000 車間生產(chǎn)用固定資產(chǎn)維修耗用 4 200 廠部辦公設(shè)備維修耗用 1 500借:生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品 120000生產(chǎn)成本——B產(chǎn)品 180000制造費(fèi)用 4200管理費(fèi)用 1500貸:原材料 305700 4.開出現(xiàn)金支票,購買廠部用辦公用品價(jià)稅合計(jì)為7910元,增值稅稅率為13%,該辦公用品被車間領(lǐng)用。借:制造費(fèi)用 7910貸:銀行存款 7910 5.以工商銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)為5300元,增值稅稅率為6%。借:管理費(fèi)用 5300貸:銀行存款 5300 6.以庫存現(xiàn)金支付給車間主任,應(yīng)由車間負(fù)擔(dān)的差旅費(fèi)8600元,不考慮相關(guān)稅費(fèi)。借:制造費(fèi)用 8600貸:庫存現(xiàn)金 8600 7.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間固定資產(chǎn)折舊額11000元,廠部固定資產(chǎn)折舊額6500元。借:制造費(fèi)用 11000管理費(fèi)用 6500貸:累計(jì)折舊 17500

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快賬用戶9228 追問 2023-11-16 11:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-16 11:59

滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶9228 追問 2023-11-16 12:00

好的,老師辛苦了。

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齊紅老師 解答 2023-11-16 12:12

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2023-11-16
您好 (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。 借:預(yù)付賬款? 6000 貸:銀行存款6000 借:制造費(fèi)用 2000 貸:預(yù)付賬款2000 (3)生產(chǎn)1號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 借:生產(chǎn)成本-1? 120000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ? 180000 借:制造費(fèi)用 4200 借:管理費(fèi)用 1500 貸:原材料 120000%2B180000%2B4200%2B1500=305700 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。 借:管理費(fèi)用7500 貸:銀行存款7500 (5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 借:制造費(fèi)用11000 借:管理費(fèi)用6500 貸:累計(jì)折舊11000%2B6500=17500 (6)分配工資費(fèi)用,其中1號產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 借:生產(chǎn)成本-134000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ66000 借:制造費(fèi)用16000 借:管理費(fèi)用8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 34000%2B66000%2B16000%2B8000=124000 (7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。 借:制造費(fèi)用 5000 貸:銀行存款 5000 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配) 借:生產(chǎn)成本-1? 38200*34000/(34000%2B66000)=12988 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ 38200*66000/(34000%2B66000)=25212 貸:制造費(fèi)用? 5000%2B16000%2B11000%2B4200%2B2000=38200
2022-06-13
您好 (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。 借:預(yù)付賬款? 6000 貸:銀行存款6000 借:制造費(fèi)用 2000 貸:預(yù)付賬款2000 (3)生產(chǎn)1號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 借:生產(chǎn)成本-1? 120000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ? 180000 借:制造費(fèi)用 4200 借:管理費(fèi)用 1500 貸:原材料 120000%2B180000%2B4200%2B1500=305700 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。 借:管理費(fèi)用7500 貸:銀行存款7500 (5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 借:制造費(fèi)用11000 借:管理費(fèi)用6500 貸:累計(jì)折舊11000%2B6500=17500 (6)分配工資費(fèi)用,其中1號產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 借:生產(chǎn)成本-134000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ66000 借:制造費(fèi)用16000 借:管理費(fèi)用8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 34000%2B66000%2B16000%2B8000=124000 (7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。 借:制造費(fèi)用 5000 貸:銀行存款 5000 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配) 借:生產(chǎn)成本-1? 38200*34000/(34000%2B66000)=12988 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ 38200*66000/(34000%2B66000)=25212 貸:制造費(fèi)用? 5000%2B16000%2B11000%2B4200%2B2000=38200
2022-06-13
你好 1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 2、用銀行存款3000元支付本月車間房租。 借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款 3、倉庫發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車間一般耗用4200廠部一般耗用1500 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,貸:原材料 4、以現(xiàn)金750元購買廠部辦公用品。 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 5、用現(xiàn)金600元支付車間辦公費(fèi)。 借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 6、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊額1100元,廠部500元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 7、月末分配工資費(fèi)用,其中(單位:元)…生產(chǎn)工人工資34000車間管理人員工資16000廠部管理人員工資8000 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 8、用銀行存款10000元支付本月車間水電費(fèi)。 借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款 9、將本月發(fā)生的制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。 借;生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺(tái)全部完工,驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本?
2022-11-17
您好 您好 (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。 借:預(yù)付賬款? 6000 貸:銀行存款6000 借:制造費(fèi)用 2000 貸:預(yù)付賬款2000 (3)生產(chǎn)1號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 借:生產(chǎn)成本-1? 120000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ? 180000 借:制造費(fèi)用 4200 借:管理費(fèi)用 1500 貸:原材料 120000%2B180000%2B4200%2B1500=305700 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。 借:管理費(fèi)用7500 貸:銀行存款7500 (5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 借:制造費(fèi)用11000 借:管理費(fèi)用6500 貸:累計(jì)折舊11000%2B6500=17500 (6)分配工資費(fèi)用,其中1號產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 借:生產(chǎn)成本-134000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ66000 借:制造費(fèi)用16000 借:管理費(fèi)用8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 34000%2B66000%2B16000%2B8000=124000 (7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。 借:制造費(fèi)用 5000 貸:銀行存款 5000 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配) 借:生產(chǎn)成本-1? 38200*34000/(34000%2B66000)=12988 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ 38200*66000/(34000%2B66000)=25212 貸:制造費(fèi)用? 5000%2B16000%2B11000%2B4200%2B2000=38200 (9)本月生產(chǎn)1號產(chǎn)品、II號產(chǎn)品各100臺(tái)全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫存商品-1? 120000%2B34000%2B12988=166988 借:庫存商品-II? 180000%2B66000%2B25212=271212 貸:生產(chǎn)成本-1? 166988 貸:生產(chǎn)成本-Ⅱ? 271212 ?
2022-06-13
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