你好,這個(gè)直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出就行了
請(qǐng)教老師:我公司是辦公室不動(dòng)產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問(wèn)題1:公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬(wàn) 怎么入賬? 問(wèn)題2:對(duì)方之前開(kāi)給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問(wèn)題3: 那返給我們的2千萬(wàn)租金就開(kāi)張收據(jù)給對(duì)方就好了麼? 問(wèn)題4:這個(gè)賬務(wù)處理,怎么做?是要確認(rèn)收入?還是掛其他應(yīng)付款呢? 做收入那樣利潤(rùn)就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話(huà),這個(gè)錢(qián)以后是不會(huì)還了的。
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營(yíng),每個(gè)月我們拿10%點(diǎn),其余第三方找發(fā)票來(lái)走賬?,F(xiàn)在問(wèn)題是一年100多萬(wàn)的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)取錢(qián),1月份就開(kāi)了28萬(wàn),剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險(xiǎn),對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒(méi)報(bào)人工成本,國(guó)稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時(shí)想拿回來(lái)一部分),我是不是可以讓他走個(gè)5*4=20來(lái)萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)(簽個(gè)合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請(qǐng)教,比較急,謝謝?。?/p>
你好,請(qǐng)教您的問(wèn)題,我公司帳了掛著50多萬(wàn)其他應(yīng)收款,對(duì)方已經(jīng)注銷(xiāo),怎么處理合適?是走壞賬還是走營(yíng)業(yè)外支出,需要交什么稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:1、我現(xiàn)在有一家公司經(jīng)營(yíng)不善需要注銷(xiāo),計(jì)劃將賬上現(xiàn)有的余額按照投資比例退給股東,請(qǐng)問(wèn)怎么處理(借:實(shí)收資本 貸:銀行存款)可以嗎 2、需要注銷(xiāo)這家公司有一個(gè)股東是公司(正在辦理注銷(xiāo)),已經(jīng)在稅務(wù)那邊出了清稅證明,但是工商的流程還沒(méi)走完,銀行賬戶(hù)也還沒(méi)有銷(xiāo)戶(hù),需要退給此公司的怎么處理合適,能直接退過(guò)去嗎,如果退過(guò)去那邊怎么進(jìn)行賬務(wù)處理合適
老師,17年掛賬應(yīng)付賬款,已付錢(qián)給對(duì)方195萬(wàn),對(duì)方一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票,21,22年還回貨款60萬(wàn)現(xiàn)金,對(duì)方公司注銷(xiāo)了,23年4月做壞賬處理13萬(wàn),走營(yíng)業(yè)外支出,23年匯算清繳時(shí)候,表格進(jìn)行調(diào)增處理,現(xiàn)在稅W局產(chǎn)生預(yù)警,疑點(diǎn)是為什么有逾期三年以上的應(yīng)收賬款損失? 問(wèn)題一,我想問(wèn)我們是否存在漏交稅和漏交利息的情況? 問(wèn)題二,做壞賬處理和匯算清繳調(diào)增是否正確? 問(wèn)題三,對(duì)稅局預(yù)警我們應(yīng)該怎么回應(yīng)?
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下。在電子稅務(wù)局,申報(bào)企業(yè)所得稅之彰,是不是無(wú)論季報(bào)還是年報(bào),都要先把財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了?
老師好,PPT怎么一下插入多少?gòu)?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負(fù)數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢(qián)之后,別的公司沒(méi)錢(qián)還不夠,給了我們貨,我們?cè)撛趺刺幚?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師上傳的上課手稿怎么下載不了???
老師,請(qǐng)問(wèn)新注冊(cè)的公司做完稅務(wù)登記,電子稅務(wù)局怎么登錄?
求交社保的時(shí)間限制是幾號(hào)
老師,您好。食堂年底本年盈余,需要結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余嗎
老師,這會(huì)找工作是不是特別不好找啊,感覺(jué)都沒(méi)有招聘的,3 4月份那會(huì)招的還比較多
個(gè)稅因入職日期選錯(cuò),25.3月入職,但選成24年3月,多了2個(gè)月的免征額1萬(wàn),造成當(dāng)期有個(gè)稅,但是未產(chǎn)生個(gè)稅,這樣怎么辦呢
年報(bào)的時(shí)候需要調(diào)增嗎?
收集對(duì)方注銷(xiāo)的資料不需要調(diào)整
需要對(duì)方提供注銷(xiāo)證明和清算報(bào)告嗎?
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,要讓對(duì)方提供這些資料