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老師,中秋發(fā)放給員工月餅,10月初就支付給商家了,這個需要計提嗎?計提在什么時候計提啊?

2023-11-15 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-15 14:52

在月末計提發(fā)放的福利

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快賬用戶3980 追問 2023-11-15 14:54

9月末還是10月末?

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齊紅老師 解答 2023-11-15 14:55

在發(fā)放的當(dāng)月末計提

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快賬用戶3980 追問 2023-11-15 14:58

好像從外面購買發(fā)放福利,進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎?

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快賬用戶3980 追問 2023-11-15 14:59

這分錄怎么寫呀?完整的一套

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齊紅老師 解答 2023-11-15 15:00

借:應(yīng)付職工薪酬-福利費? 做不抵扣勾選 ? ?貸:銀行存款 月末計提

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快賬用戶3980 追問 2023-11-15 15:04

那對方開發(fā)票了咋整

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齊紅老師 解答 2023-11-15 15:06

借:應(yīng)付職工薪酬-福利費?? ? ?貸:銀行存款 就是這個,憑發(fā)票做不抵扣勾選

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快賬用戶3980 追問 2023-11-15 15:12

庫存商品和應(yīng)付賬款都不過一下么?

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齊紅老師 解答 2023-11-15 15:15

不需要過的,直接就發(fā)放了

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在月末計提發(fā)放的福利
2023-11-15
您好,不需要,有發(fā)票計入福利費就可以了
2023-09-20
你好,這個和工資一起計提就行。
2023-10-12
你好,分別計提5000,他一個月的工資都是5000的情況下。
2024-01-11
您好,正常做發(fā)放分錄即可,不需要沖回。因為多發(fā)部分在應(yīng)付職工薪酬借方體現(xiàn)
2021-05-11
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