在月末計提發(fā)放的福利
老師,新員工11月份的工資在12月10日發(fā)放,也就是說11月底計提工資,那他的個稅是什么時候申報???
老師,我們年初的時候計提了房租,一共計提了6個月,實際支付房租的時候房東給減免了2個月,就付了4個月。這個賬我怎么做?
老師:企業(yè)中秋買的月餅和水果發(fā)放給員工,要分攤到員工個人薪資里去計提申報個稅嗎?
#提問,老師給員工中秋節(jié)發(fā)的福利,銀行支付每人300元,這個做賬是先要計提在發(fā)放嗎?
老師,中秋發(fā)放給員工月餅,10月初就支付給商家了,這個需要計提嗎?計提在什么時候計提???
老師您好,公司在廈門,請問年獎金,離職/工作地點調(diào)動補償金多少不扣個稅,扣個稅的階梯是怎么樣的
涉及到車船稅,怎么做賬???車船稅300元,用現(xiàn)金支付……還想用“應(yīng)交稅費”科目過度一下
老師,增值稅加計抵減怎么入賬?
老師,快賬軟件,制造費用月末會不會自動結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本?
現(xiàn)在有個問題,公司剛開始一直由大股東墊付,然后這個月大股東打進來21萬,二股東打進來151000,大股東上個月末墊付多少自己是22萬,現(xiàn)在他們是讓我算清楚,加上墊付的他們還需要打進來多少投資款??墒沁@次的21萬里面支出了一些款,這個支出我計入了,但是沒用完,還有余額。這個余額要不要計入,不然大股東不就吃虧了,就少算他的墊資了,要是21萬也算,21萬里面支出的也算,那不就重復(fù)計入了嗎?,F(xiàn)在不知道該咋整了
公司開發(fā)票要在哪個軟件開,老師可以告訴我開票流程嗎
固定資產(chǎn)可以直接計入費用嗎,
@董老師,你好,請問在線么
沒做過會計 做過出納 是先學(xué)實操還是先考中級
支付辦公室門計入什么科目?
9月末還是10月末?
在發(fā)放的當(dāng)月末計提
好像從外面購買發(fā)放福利,進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎?
這分錄怎么寫呀?完整的一套
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費? 做不抵扣勾選 ? ?貸:銀行存款 月末計提
那對方開發(fā)票了咋整
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費?? ? ?貸:銀行存款 就是這個,憑發(fā)票做不抵扣勾選
庫存商品和應(yīng)付賬款都不過一下么?
不需要過的,直接就發(fā)放了