可以做賬,就是不允許抵扣所得稅的。
老師您好,請問有個固定資產(chǎn)房屋。假設(shè)今天來了部分發(fā)票,我做了固定資產(chǎn),次月也開始提折舊,但是過了三個月有來了這個房屋的剩下的發(fā)票,這部分入原值的時候是需要減去這三個月折舊去入嗎?還是按照正常的原值入 做賬的時候把需要補(bǔ)提的折舊一塊坐上
老師你好,請問公司2019年購買的房屋價值400萬,我們當(dāng)時付了300萬因?yàn)楫?dāng)時對方不能給我辦理房產(chǎn)證,所以另100萬我們沒有付款,對方當(dāng)時也是按300萬給我們開了票,現(xiàn)在可以辦證了我們也補(bǔ)了100萬款給對方,對方也開了100萬的票給我們,請問這個房屋折舊要補(bǔ)計提嗎?還是我這個月按400萬在繼續(xù)按之前的折舊計提
老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當(dāng)時因?yàn)橐恍┊a(chǎn)權(quán)問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當(dāng)時會計計入固定資產(chǎn)原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對方發(fā)票也給我們開完,同一個固定資產(chǎn)可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補(bǔ)提嗎
有沒有老師收到過那些社會團(tuán)體的會員費(fèi)的票據(jù),他們那種票據(jù)不算是正式的發(fā)票,但是那種票據(jù)也是可以入賬的。但是我有個問題,那種票據(jù)對方給我開票,經(jīng)常有只寫單位名字,不寫稅號的情況,我跟別人理論,別人還跟我說,他們是對的。我就懵了,沒有稅號,在稅法的角度怎么算合法票據(jù)呢
有沒有老師收到過那些社會團(tuán)體的會員費(fèi)的票據(jù),他們那種票據(jù)不算是正式的發(fā)票,但是那種票據(jù)也是可以入賬的。但是我有個問題,那種票據(jù)對方給我開票,經(jīng)常有只寫單位名字,不寫稅號的情況,我跟別人理論,別人還跟我說,他們是對的。我就懵了,沒有稅號,在稅法的角度怎么算合法票據(jù)呢
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進(jìn)項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
可是這是我真實(shí)的成本支出呀,對方提供破產(chǎn)證明+收據(jù)+我的付款證明,這樣都不可以抵所得稅嗎
我公司每年還交了房產(chǎn)稅的,如果房子不讓抵扣所得稅的話,那這個房產(chǎn)稅可以正常記稅金及附加,正??鄢荒?
是的是的,你真實(shí)的也不可以 因?yàn)闆]有發(fā)票,對方?jīng)]有交稅,你們單位憑什么抵扣?