我們要理解這家公司如何計算配送和高開收我們的點數(shù),然后判斷他們給出的計算公式是否正確。 首先,我們需要了解基本的點數(shù)概念。在這里,一個‘點’通常表示一個百分比。例如,6個點就是6%。 配送收我們6個點,意味著他們在配送時將我們的銷售金額減少了6%。 高開收我們18個點,意味著他們在開具發(fā)票時將我們的銷售金額增加了18%。 給定的銷售金額為1800元,進貨金額為1200元。 配送公司的計算公式為: ((銷售金額×(1-配送點數(shù)))-進貨金額)×(1-高開點數(shù)))%2B進貨金額 將給定的值代入公式,我們可以得到: ((1800×(1-0.06))-1200)×(1-0.18))%2B1200 這個公式考慮了銷售金額的減少(由于配送),以及銷售金額的增加(由于高開)。 現(xiàn)在,我們將使用這個公式進行計算,并與公司給出的計算結果進行對比。 根據(jù)給定的公式和參數(shù),計算結果為:1603.44 元。 與公司給出的計算公式和結果進行對比,我們可以判斷他們是否正確地計算了配送和高開點數(shù)。
我們這邊是類似中介的物流公司叫a的物流公司幫我們拉貨,我們開給廠家的是1個點的代理運輸費,可以收a公司代理運輸費嗎?還是說a只可以開運輸費。a想開6個點的代理運輸費給我們這邊
老師小規(guī)模京東物流配送公司,之前我們自己雇配送員送貨,現(xiàn)在不自己送了,把這個配送業(yè)務包給另一個公司了,但和廠家的合同是我們簽的,廠家的配送費還是走我們賬戶,然后我們收8個點再把錢轉(zhuǎn)給外雇的公司,外包公司是不是得按扣除8個點的金額給我開票
我想問下,一家公司做我們的配送公司,配送收我們6個點,高開收我們18個點。1800是我們的銷售金額,1200是我們的進貨金額,他們給的計算公司是這樣:((1800×0.94)-1200)×(1-0.18))+1200,想問下送收我們6個點,高開收我們18個點的計算是他們說的這個公司計算嗎,怎么理解啊
老師,請問代銷業(yè)務如何做帳,比如我們與A公司的結算模式是根據(jù)實際銷售回款(且銷售配送由我們配送),帳期30天,30天后A公司根據(jù)實際銷售出個結算單,讓我們開發(fā)票給他們,他們再回款給我們,那我們根據(jù)A公司的銷售(貨款是A公司收),直接發(fā)貨給客戶這個帳怎么做?
老師們,我們房東是個人,公司租的他的房子沒有發(fā)票,他說要是開票需要加6個點,我想把這6個點的稅也開進房租發(fā)票里,開票金額計算如下是否正確? 房租122745.12*6%=稅7364.71,開票金額=房租122745.12+6個點7364.71=130109.83
兩個月考一門,還來得及嗎,要怎么樣學習才有效
我們公司已經(jīng)付款了,放了預付賬款科目,到時沒有發(fā)票,對方公司以后都不會開發(fā)票,這個怎么處理賬務呢
我們公司是一個快遞公司,開票金額較大,所得稅都是按照稅負率交的,公司累計的未分配利潤金額很大,該怎么處理呢?
你好!請問,小規(guī)模納稅人無票收入(不開銷售發(fā)票)怎么做分錄?
營業(yè)利潤怎么填怎么算出來的
老師截圖中的150萬是稅前彌補虧損嗎
老師申報年度社保繳費工資申報怎么寫,提示原工資調(diào)整后工資怎么填
公允價值的變動影響債權投資的賬面價值嗎?如果答案是不影響,為什么?
老師好!請教您,押金是其他應收款嗎?謝謝!
華住集團旗下全季酒店,新開業(yè),一般納稅人,新建賬套都要設置哪些科目,有沒有特別懂酒店行業(yè)的,所有涉及到的科目,能不能列表
配送公司的計算公式為: ((銷售金額×(1-配送點數(shù)))-進貨金額)×(1-高開點數(shù)))+進貨金額 將給定的值代入公式,我們可以得到: ((1800×(1-0.06))-1200)×(1-0.18))+1200 這個公式考慮了銷售金額的減少(由于配送),以及銷售金額的增加(由于高開)。 這段,現(xiàn)在比較疑惑的是怎么理解這個公式考慮了銷售金額的減少(由于配送),以及銷售金額的增加(由于高開)。,可能公式是組合的吧,我看不出來,哪里計算哪部分是對銷售金額的減少(由于配送),哪里計算哪部分是對銷售金額的增加(由于高開)。
已知銷售金額為:1800元 已知配送環(huán)節(jié)的稅率為:0.06 根據(jù) 配送稅費 = 銷售金額 × 配送稅率,可計算配送環(huán)節(jié)的稅費: 1800×0.06=108元 已知進貨金額為:1200元 已知進貨金額沒有稅費 已知高開環(huán)節(jié)的稅率為:0.18 根據(jù) 高開稅費 = 銷售金額 × 高開稅率,可計算高開環(huán)節(jié)的稅費: 1800×0.18=324元 根據(jù) 總稅費 = 配送稅費 %2B 高開稅費 %2B 進貨稅費,可計算總稅費: 108 %2B 324 %2B 0 = 432元 所以,這個公司計算的稅費是正確的。
那為什么公式計算結果為:1603.44 元??偣惨o對方432元的話,那1800-1603.44=196.56元阿,這個給他們只給了196.56元不是432元阿
我算的不對嗎 不好意思
我們公司的把這個產(chǎn)品完全放在別的公司賣與進貨發(fā)票也是開給這個配送公司,銷售收入也是先打款給這個配送公司后,他扣除她要收的費用再給我們剩下的錢,就是1603.44元。我們進貨發(fā)票是開給他們配送公司的,銷售發(fā)票也是他們開出的,老師您在好好看看,是這樣算的嗎,怎么理解這個1603.44元
根據(jù)您提供的信息,您公司將產(chǎn)品銷售給了配送公司,并由配送公司負責銷售和收款。配送公司向您公司支付款項后,會扣除其應收取的費用,然后將剩余款項支付給您公司。 在這種情況下,您公司將產(chǎn)品銷售給配送公司的價格以及配送公司向最終客戶銷售的價格,都會影響到最終客戶支付的金額以及您公司收到的剩余款項。 關于1603.44元的問題,由于您沒有提供具體的計算過程和背景信息,我無法給出確切的解釋。但根據(jù)您提供的信息,我們可以假設這1603.44元是您公司與配送公司之間的協(xié)議價格,即配送公司向您公司支付的款項。