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你好!公司2022年購買的設(shè)備進項稅額未抵扣,在今年10月出售了,開具3%普票。進項稅額還可以抵扣嗎?如果不能抵扣了,又已經(jīng)在10月抵扣了應(yīng)該怎么樣操作?

2023-11-13 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-13 14:26

你好,這個不都是已經(jīng)銷售出去了嗎?怎么還抵扣了?

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快賬用戶3847 追問 2023-11-13 15:26

是的,銷售按原價的30%出售,進項也在出售當(dāng)月進行抵扣

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:27

你抵扣的話,那你就不能按照3%來開票了,就這也是13%

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你好,這個不都是已經(jīng)銷售出去了嗎?怎么還抵扣了?
2023-11-13
已抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),發(fā)生稅法規(guī)定的不得從銷項稅額中抵扣情形的,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額:不得抵扣的進項稅額=固定資產(chǎn)凈值×適用稅率;(2)固定資產(chǎn)凈值,是指納稅人根據(jù)財務(wù)會計制度計提折舊或攤銷后的余額;(3)甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣并應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額=(70-10)×13%=7.8(萬元)
2023-11-23
你好? ?賬上應(yīng)該做? 待認(rèn)證進項稅。 不是做待抵扣進項稅的 。? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸? 待抵扣進項稅? ? 然后銷項稅和進項稅做結(jié)轉(zhuǎn)處理分錄。? ??
2021-03-25
您好,這個是可以進項稅額轉(zhuǎn)出的
2023-06-02
您好 請問什么原因要開具紅字發(fā)票信息表
2020-09-20
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