你好,這個不都是已經(jīng)銷售出去了嗎?怎么還抵扣了?
你好老師,請問我在今年五月份申請紅字發(fā)票申請表時選的未抵扣狀態(tài),還需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?后期又把未抵扣的發(fā)票抵扣了又需要怎么處理?至今未收到對方開具的紅字發(fā)票。
請問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項,今年取得出口報關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項票已經(jīng)做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務(wù)局就可以退?
企業(yè)(一般納稅人)今天7月份買了一輛豪車300萬,可能在明年會賣掉。那該車的增值稅我們是抵扣了還是放著不抵扣對公司好了? 如果抵扣了,賣的時候就是用售價開專票,如果不抵扣,是售價減按2%來交增值稅嗎? 具體是怎樣呢?
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票,先拿來做成本(因為2022年進(jìn)項票夠抵扣剩余的進(jìn)票),但是稅款那科目是不是做錯了,當(dāng)時應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進(jìn)項憑證嗎
請問2022年11月開具的進(jìn)項發(fā)票,我公司這張發(fā)票一月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在項目合同作廢了,還可以進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
是的,銷售按原價的30%出售,進(jìn)項也在出售當(dāng)月進(jìn)行抵扣
你抵扣的話,那你就不能按照3%來開票了,就這也是13%