是的,小微企業(yè)就是這個(gè)稅率的
老師您好,如果我通過(guò)了高新企業(yè)認(rèn)證。可不可以享受企業(yè)所得稅如過(guò)沒(méi)超過(guò)300萬(wàn),我還按照小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,要是超過(guò)300萬(wàn)了再按照高新稅收優(yōu)惠政策呢?能同時(shí)疊加享受嗎?
小型微利企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅的最新優(yōu)惠政策是怎樣的呢?比如說(shuō)應(yīng)稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)是否按照2.5%計(jì)算所得稅?那么超過(guò)100萬(wàn)且不超過(guò)300萬(wàn)的部分是按照多少交呢?
按照新的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,季度利潤(rùn)總額超過(guò)50萬(wàn),要上交多少企業(yè)所得稅
我的凈利潤(rùn)是3732695.12元。請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策應(yīng)納稅所得稅額不超過(guò)300萬(wàn)元。這個(gè)不超過(guò)300萬(wàn)不是指我的凈利潤(rùn)吧。
2023年企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠政策里,利潤(rùn)總額不超過(guò)100萬(wàn),是按5%還是按2.5%交稅
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費(fèi)一起開餐費(fèi)發(fā)票還是要分開開票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無(wú)償使用對(duì)方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠(chéng)達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報(bào),請(qǐng)于5月15日申報(bào)期結(jié)束前完成申報(bào),以免逾期,如已完成申報(bào)請(qǐng)忽略。我想問(wèn)下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對(duì)方已經(jīng)把這些稅全部交過(guò)了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)對(duì)不起來(lái),咋弄? 利潤(rùn)表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末也是上月加本月本年利潤(rùn)
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下:確認(rèn)未開票收入,計(jì)算過(guò)程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來(lái)的銷項(xiàng)跟我銷項(xiàng)稅額科目余額會(huì)有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊(duì)提供會(huì)議服務(wù),這個(gè)會(huì)議服務(wù)包括:提供車輛運(yùn)輸和景點(diǎn)講解費(fèi)用,入賬銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
建筑總公司會(huì)計(jì)給項(xiàng)目地分公司員工申報(bào)個(gè)稅時(shí),25年1月份一次性補(bǔ)發(fā)24年下半年6個(gè)月工資時(shí)未做說(shuō)明,當(dāng)成25年1月份工資所有人被扣了個(gè)稅。這個(gè)匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做?如果當(dāng)成25年1月份收入26年做匯算清繳是會(huì)對(duì)25年個(gè)稅申報(bào)有影響。25年匯算清繳怎么操作?
老師,園林綠化公司開的免稅的苗木發(fā)票,一般納稅人怎么核酸抵扣
老師,你好,能否幫忙給我一份長(zhǎng)期股權(quán)投資協(xié)議模版?
房租每次支付6個(gè)月,支付時(shí),借:預(yù)付賬款6萬(wàn),貸: 銀行存款6萬(wàn),收到發(fā)票時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:預(yù)付賬款;然后后續(xù)每個(gè)月再借:管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣可以么
這個(gè)政策執(zhí)行到什么時(shí)候?
這個(gè)現(xiàn)在最新是截止到2027年年底