同學(xué)你好,借,銀行存款226,貸,營業(yè)外收入226。
月末發(fā)生轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),比如借:生產(chǎn)成本,貸庫存商品/應(yīng)付職工薪酬,或借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用,也要編制記賬憑證嗎?
借 原材料 800 應(yīng)交稅費 增值稅 104 貸 銀行存款 904 借 應(yīng)收賬款 1200*1.13 貸 主營業(yè)務(wù)收入 1200 應(yīng)交稅費 增值稅 1200*13% 借 管理費用 福利費 226 貸 應(yīng)付職工薪酬 226 借 應(yīng)付職工薪酬 226 貸 主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費 增值稅 26 借 管理費用 福利費 11300 貸 原材料 10000 應(yīng)交稅費 視同銷售 增值稅 1300 借 在建工程一 100 貸 庫存商品 100 借 待處理財產(chǎn)損溢 貸 原材料 10000 應(yīng)交稅費 增值稅 進(jìn)轉(zhuǎn)出 1300
借制造費用貸應(yīng)付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,21年12月工資這樣計提,但忘記計提,22年如何補救
借管理費用職工薪酬500 制造費用職工薪酬1000 貸應(yīng)付職工薪酬1500 借生產(chǎn)成本1000貸制造費用1000 借庫存商品1000貸生產(chǎn)成本1000 借主營業(yè)務(wù)成本1000貸庫存商品1000 計提2021年12月工資這種分錄有錯誤嗎
請問小規(guī)模自產(chǎn)自銷農(nóng)副產(chǎn)品的相關(guān)記賬憑證這樣登記行嗎?1、購買種子化肥農(nóng)藥等材料時,借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款或應(yīng)付賬款。2、購買種植工具、安裝大棚等也是借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款或應(yīng)付賬款。3、發(fā)生管理費用、付臨時工工資時,借:制造費用,貸:銀行存款或應(yīng)付職工薪酬科目,4、員工工作餐,借:制造費用,貸:應(yīng)付職工薪酬(福利費)5、月底借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用。6、收獲時,借:庫存商品還是產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本。7、銷售時,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。8、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,(生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去)貸:庫存商品還是產(chǎn)成品。
估匯算清繳前沒收到票 后續(xù)稅局發(fā)現(xiàn)有補票期嗎
點學(xué)郎恢復(fù)出廠設(shè)置,激活碼是多少
老師,您好,我想問,報關(guān)單上面的產(chǎn)品計量單位是件,供貨商開發(fā)票是片,我是生產(chǎn)企業(yè),我開發(fā)票,應(yīng)該開片還是跟報關(guān)單的計量單位一致開件呢?
老師,那些傳菜用的餐車推車,章子,這些東西都屬于周轉(zhuǎn)材料嗎,那種銀行付訖章,是屬于辦公用品吧?
請問暫估匯算清繳前沒收到票 后續(xù)稅局發(fā)現(xiàn)有補票期嗎
2024年借成本50貸應(yīng)收50,2025年發(fā)票少了做借庫存貸以前,報表是不是要調(diào)利潤表成本-20,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收-20,未分配利潤20 請問報表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20,這樣對嗎
老師發(fā)我一份水果采購合同的模板吧
老師,租賃行業(yè),收進(jìn)來的押金包含租金一起的,租金當(dāng)時還沒有辦法確定是多少,要退的時候才能確定,這樣收到押金,和退押金的時候該怎么做賬
老師這個是電子稅務(wù)局發(fā)過來的一個通知,說是要給我們返錢是嗎?2月份發(fā)的但是今天才看到,辦理期限是6月2日 這稅務(wù)局還休息了,6月2日辦不了這個錢還能退了嗎?還有這個錢我們可以去申請退嗎?
公司大額轉(zhuǎn)賬到員工工資卡上,并開有相應(yīng)發(fā)票,有風(fēng)險嗎
制造費用不管了嗎
同學(xué)你好,是的,不用管了。