同學(xué)你好,現(xiàn)在三證合一,只需要去工商局辦理變更即可

你好老師,請問,我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊資本1000萬,實(shí)繳了50萬(共有6個(gè)股東,有4個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳50萬,這4個(gè)股東認(rèn)繳的已實(shí)繳完畢),剩下兩位股東未實(shí)繳。問: 1.現(xiàn)引進(jìn)新股東1人,認(rèn)繳20萬,但是只給他1%股股份,那這20萬我是全部計(jì)入實(shí)收資本還是10萬計(jì)入實(shí)收資本,10萬計(jì)入資本公積(至前1000萬還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會(huì)決議以上原來4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬只占股3個(gè)點(diǎn)了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個(gè)去工傷稅務(wù)變更時(shí)候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
請問老師,我公司注冊資本200萬,五個(gè)股東:甲認(rèn)繳120萬(外加5%干股),乙認(rèn)繳20萬(未實(shí)繳)占比10%,其他股東認(rèn)繳20萬占比10%(已經(jīng)實(shí)繳完畢)。現(xiàn)在做股權(quán)變更,由乙代持其他三個(gè)股東的股份,其他三位股東未來只享受分紅權(quán),并且股份要縮減到5%.請問, 1.賬務(wù)上這三個(gè)股東的實(shí)收資本需要怎么處理,代持股東這邊怎么處理,因?yàn)榇止蓶|還沒有實(shí)繳? 2.股權(quán)變更前需要準(zhǔn)備哪些資料?這三位股東需要簽代持協(xié)議還是轉(zhuǎn)讓協(xié)議,稅務(wù)局才能變更?(至前所有股東已經(jīng)在工商稅務(wù)登記備案了)
您好,請問老師想咨詢一下怎么把一家公司變更為另外一家公司的全資子公司,是股權(quán)變更?我電話要先到稅務(wù)變更,要資產(chǎn)負(fù)債表,股東出資登記,庫存,現(xiàn)在這個(gè)是新開的超市,才開二十天,收款是私戶,收銀系統(tǒng)綁定是私卡,現(xiàn)在進(jìn)來貨品有沒有發(fā)票,我讓老板弄發(fā)票,現(xiàn)在弄變更這么麻煩,相當(dāng)于稅務(wù)會(huì)查賬是嗎
您好,老師,我到了一家是新開的超市,才開二十天,收款是私戶,收銀系統(tǒng)綁定是私卡,現(xiàn)在進(jìn)來貨品有沒有發(fā)票,我讓老板弄發(fā)票,現(xiàn)在老板要把這家公司變更為另外一家公司的全資子公司,是做股權(quán)變更吧,我電話問工商 說要先到稅務(wù)變更,稅務(wù)上說要資產(chǎn)負(fù)債表,股東出資登記,庫存表,現(xiàn)在這個(gè)現(xiàn)在弄變更這么麻煩,相當(dāng)于稅務(wù)會(huì)查賬是嗎
請問老師,公司三個(gè)股東目前,其中一個(gè)股東要把他的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外兩個(gè)人,這個(gè)是工商局直接做股權(quán)變更和法人代表變更嗎?稅務(wù)上需要辦理什么嗎?如果他拿錢走人,幫申報(bào)分紅個(gè)稅?
建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導(dǎo)期?如果有這個(gè)輔導(dǎo)期,11月如果開票的話,11月的進(jìn)項(xiàng)還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認(rèn)證?如果11月沒開票,11月的進(jìn)項(xiàng)也必須勾選認(rèn)證,等12月開票了,用11月票認(rèn)證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認(rèn)證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個(gè)月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個(gè)賬怎么處理?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個(gè)稅不
老師員工自己沒有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請問個(gè)稅申報(bào)是用誰
老師,我們是建設(shè)公司,甲方和我們的下游供應(yīng)商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營,房子直轉(zhuǎn)到供應(yīng)商名下,那中間轉(zhuǎn)讓過程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務(wù)怎么處理
老師,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計(jì)稅依據(jù)填多少
調(diào)整以前年度的利潤,無需調(diào)整所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤,就可以,對嗎?
老師,增值稅申報(bào)表4月份金額少寫了1分,累計(jì)數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報(bào)表上加上這1分?
我們公司沒有核定印花稅,也一直沒有申報(bào),但是有報(bào)營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報(bào)


老師我進(jìn)入電子稅務(wù)局還是原來的三個(gè)股東
我網(wǎng)查了一下,說股東變更得交印花稅或個(gè)稅
如果實(shí)收資本有變化才要交,沒有變化就不用交印花稅