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我們公司跟其他公司簽訂了一個合同,合同大概是1年內(nèi)無論客戶用多少錢的產(chǎn)品,都只付60萬,現(xiàn)在是合同到期了,客戶實際用產(chǎn)品是70萬,相當于我們賠了10萬,這個分錄怎么做?還有賠的10萬。我算這個月的利潤表的時候該怎么體現(xiàn)出來

2023-11-11 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-11 08:26

您好,我們開的發(fā)票是60萬確認60萬收入,結轉(zhuǎn)成本對應70萬,就是把收入和成本分錄的金額對應寫好。利潤表的收入和成本抄賬面金額就可以,您要單獨體現(xiàn)這一筆是通過備注或財務分析會議上您說出來的

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快賬用戶1808 追問 2023-11-11 15:44

賠的這10萬 我計入了營業(yè)外支出,這樣可以嗎? 然后這個月的利潤表 賠的這10萬 我就記到這個月嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-11 15:47

您好,賠的10不記營業(yè)外,就是收入和成本差異為10萬,營業(yè)外支出這個科目在年度匯繳很麻煩的,沒有資料佐證需要納稅調(diào)增的,

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快賬用戶1808 追問 2023-11-11 15:50

那你告訴我這個10萬 怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-11-11 15:52

您發(fā),我們開票給客戶 比如收入60成本70 這里我簡單分析不寫增值稅了 借:應收? 60? 貸:主營業(yè)務收入? 60 借:主營業(yè)務成本? 70? 貸:庫存商品 上面的分錄在利潤表里就是虧了10

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快賬用戶1808 追問 2023-11-11 15:56

你意思是虧的這10萬計入主營業(yè)務成本嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-11 15:59

您好,是的,我們就是賣貨了嘛

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快賬用戶1808 追問 2023-11-11 16:02

那這樣做不對吧,我這個月末自動結轉(zhuǎn)損益類科目,真實的成本已經(jīng)結轉(zhuǎn)了,這個虧損的錢,再結轉(zhuǎn)一次嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-11 16:09

您好,上個月結轉(zhuǎn)成本沒有結轉(zhuǎn)70么,那我們成本結轉(zhuǎn)的依據(jù)是什么呀

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快賬用戶1808 追問 2023-11-11 16:17

結轉(zhuǎn)的是真實的采購成本

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快賬用戶1808 追問 2023-11-11 16:17

這個虧損。我現(xiàn)在不知道怎么做

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快賬用戶1808 追問 2023-11-11 16:18

我結轉(zhuǎn)的真實的采購成本。? ?現(xiàn)在是銷售收入應該是70? ?實際我們只收到60? ? ?就是說這個10萬我該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-11-11 16:24

您好,這個我就有點不明白 了,客戶真實用了我70的貨,為什么成本您不結轉(zhuǎn)70,那庫存商品哪能核算得上

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你好 相當于贈送給他的 你的成本多少
2023-11-11
您好,我們開的發(fā)票是60萬確認60萬收入,結轉(zhuǎn)成本對應70萬,就是把收入和成本分錄的金額對應寫好。利潤表的收入和成本抄賬面金額就可以,您要單獨體現(xiàn)這一筆是通過備注或財務分析會議上您說出來的
2023-11-11
借銀行存款60萬 應銷售費用10萬, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費, 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品61萬。
2023-11-13
同學您好,您這個就是單個業(yè)務,沒有和別的公司作比較,所以只對這個業(yè)務做出描述和建議就行。建議就是以后再簽類似的合同了,一定要設置一個預付款的標準,比如發(fā)出貨物的40%作為預付款,這也即便是以后60%的貨款不給了,企業(yè)也能保住本錢
2023-12-14
借:銀行存款 20萬 貸:收入 20萬 借:成本 30萬 貸:庫存商品 30萬 大致就是這樣吧。
2023-12-13
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