同學(xué),你好 按照比例結(jié)轉(zhuǎn)成本
項(xiàng)目a正在施工,這個(gè)項(xiàng)目6月只開了一萬多的發(fā)票.但是發(fā)生了兩萬的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本大于發(fā)票金額,我是結(jié)轉(zhuǎn)一萬的成本還是結(jié)轉(zhuǎn)兩萬的成本???
我想請(qǐng)教下。我們一個(gè)小項(xiàng)目只有50萬,我沒有按完工進(jìn)度確定成本。直接按開出的發(fā)票做的收入。是不是最后一步把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本即可
老師你好請(qǐng)問我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,有一個(gè)項(xiàng)目我們做不完,找一家?guī)臀覀兗庸ち艘徊糠郑@部分我是直接做借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款 請(qǐng)問老師這個(gè)我直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那最后我開給對(duì)方發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要減掉這部分再結(jié)轉(zhuǎn),還是直接按我開出去的金額結(jié)轉(zhuǎn) 貸:
老師,我司是施工行業(yè),其中有一個(gè)項(xiàng)目,最后一次開發(fā)票金額150萬,這個(gè)項(xiàng)目施工成工還掛著200萬,那我是把成本直接轉(zhuǎn)完,還是按比例去結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師我是建筑行業(yè),然后2023年6月份給甲方開票400萬,然后成本我結(jié)轉(zhuǎn)300萬,在施工成本是100萬,那么2024年1月份開發(fā)票235萬,截止1月份總得施工成本是500萬,就是包括2023年6月份的在施工成本,那么在結(jié)轉(zhuǎn)2024年1月份的施工成本時(shí),是單獨(dú)把2023年6月份在施工的成本金額單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)到2024年1月份的成本里還是連同后期的施工成本一起結(jié)轉(zhuǎn)呢
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
剩下的成本怎么辦
同學(xué),你好 等之后收入確認(rèn)了,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票已經(jīng)開完了,你意思是轉(zhuǎn)到另外一個(gè)項(xiàng)目
同學(xué),你好 發(fā)票已經(jīng)開完,那成本已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué),你好 發(fā)票已經(jīng)開完,那成本應(yīng)該全部結(jié)轉(zhuǎn)
如果結(jié)轉(zhuǎn)完,在報(bào)表上,就看到成本大于收入了
同學(xué),你好 那你這個(gè)項(xiàng)目是虧的嗎?
目前公司是虧損,這個(gè)項(xiàng)目不虧,應(yīng)該以前成本入少了,
同學(xué),你好 那就正常做,成本全部結(jié)轉(zhuǎn)
如果是正常做,那報(bào)表成本比收入高,有沒問題
同學(xué),你好 沒有問題,你是真實(shí)情況