可以的,你還需要做一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工
我是一家建筑單位 我們公司給總包方開局具100萬的勞務(wù)發(fā)票 總包方不把這100的款不轉(zhuǎn)給公司賬戶 直接替我們代發(fā)到工人的銀行卡上 這個分錄 怎么寫
老師好!我們公司是建筑公司,勞務(wù)公司給我們公司開具了發(fā)票,但我們并沒有把勞務(wù)費直接打到勞務(wù)公司賬戶,而是由我們公司的農(nóng)民工工資監(jiān)管賬戶直接代發(fā)給勞務(wù)公司的工人,請問老師我們這樣做合理嗎?會計分錄:借:工程施工-x項目-人工費,貸:銀行存款,對嗎?
建筑勞務(wù)公司開票給總包,通過民工工資專戶總包直接發(fā)給民工,勞務(wù)公司開的發(fā)票(普票)怎么做賬? 一部分是建筑公司通過民工專戶發(fā)放工資 一部分是建筑公司打款到勞務(wù)公司,由勞務(wù)發(fā)放工資,那么建筑公司不通過勞務(wù)公司的銀行走賬,我們勞務(wù)公司也要做賬嗎?如果要做怎么做建筑公司民工專戶那個的賬呢?
看了一家建筑勞務(wù)公司的賬,不是說農(nóng)民工工資由總包代發(fā),我的理解是應(yīng)該借工程施工-合同成本-人工費 貸應(yīng)收賬款-總包農(nóng)民工專戶。 那怎么他自己賬上銀行存款支付農(nóng)民工工資有1000多萬,借工程施工-合同成本-人工費 貸,銀行存款 這是咋回事?
老師,您好。建筑勞務(wù)公司,總包方通過農(nóng)民工工資專戶代發(fā)工資,我們公司賬戶處理怎么做?例如項目100萬,開票給總包100萬,30萬總包直接發(fā)放給農(nóng)民工,70萬總包支付給我公司賬戶。借銀行70 借應(yīng)收賬款30 貸主營業(yè)務(wù)收入%2B銷項100 借主營業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付職工薪酬30? 這個是理想狀況,要是工資申報沒有付完30萬要怎么處理多余出來的部分呢?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報個稅,是不是就需要用四月的財務(wù)報表了?
您好??偘鼏挝粚羰怯匈Y金在里面的,沒有辦法取得入賬回單。第一筆憑證后面應(yīng)附上什么原始憑證?
你好,這是以誰的名義開的?
專戶是總包單位開的,
你好,把銀行存款改成應(yīng)收賬款,讓對方出一個復(fù)印件給你。還得出一個委托書。
那我的應(yīng)收賬款后期怎么沖減?委托書什么內(nèi)容
分包合同中明確勞務(wù)工資由總包專戶代發(fā),
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款, 本單位委托某某企業(yè)支付給某某職工某某工資某某金額,一切責(zé)任由本公司承擔(dān),然后下面三方蓋章簽字。
那我們收到勞務(wù)公司勞務(wù)發(fā)票怎么入賬?賬務(wù)處理這樣可以嗎? 開發(fā)票給總包: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收到勞務(wù)公司發(fā)票: 借:工程施工-人工費 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費
可以的,可以這么做的。