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皺老師,您好!會計小白請教老師: 公司在9月先預(yù)收了我公司銷售鋼材的貨款,也已開了發(fā)票。但是老板是在收了預(yù)付款的第二個月才向第三方采購原材料。請問這樣的業(yè)務(wù)要怎么處理?會計分錄要怎么寫?

2023-11-10 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-10 09:31

你好,單位主營是銷售鋼材的,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。

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齊紅老師 解答 2023-11-10 09:32

發(fā)票是什么時間收到的?

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快賬用戶1029 追問 2023-11-10 09:39

老師,公司是建筑公司。我公司在9月已經(jīng)收了預(yù)付款,也開了發(fā)票。老板是在10月份,才向第三方采購鋼材轉(zhuǎn)銷給需方公司,而且購進(jìn)的材料尚未取得發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-11-10 09:40

你好,你給對方開的是工程的嗎?實際工程還沒有開始是嗎?借銀行存款,貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 下個月借原材料,貸銀行存款。

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快賬用戶1029 追問 2023-11-10 09:43

老師,此次交易,只是采購合同,沒有涉及到工程業(yè)務(wù)。說白了就是轉(zhuǎn)賣材料,然后中間賺個差價

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齊紅老師 解答 2023-11-10 09:44

借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 開了發(fā)票的當(dāng)月做這些。

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齊紅老師 解答 2023-11-10 09:44

下一個月采購發(fā)票,到了紅沖之前暫估再做發(fā)票的。

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快賬用戶1029 追問 2023-11-10 09:45

在9月收的預(yù)付款是需方和我公司簽了采購合同,我公司收了預(yù)付款并開了發(fā)票。在10月份,老板才向第三方采購原材料,轉(zhuǎn)銷給需方公司,我們公司付了款,但第三方公司尚未開票。想請教老師,這樣的賬務(wù)怎么處理?會計分錄應(yīng)該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 09:46

你好,借應(yīng)付賬款,暫估貸庫存商品。借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,暫估。如果發(fā)票和你賬上一樣的。

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快賬用戶1029 追問 2023-11-10 09:48

老師可否完整的把這兩筆賬務(wù)處理的會計分錄給我寫清楚來?一下說一半,會計小白實在不理解還有銷售鋼材涉及到結(jié)轉(zhuǎn)的問題,我又應(yīng)該怎么去結(jié)轉(zhuǎn)?怎樣寫會計分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 09:53

借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 開了發(fā)票的當(dāng)月做這些。 收到購入發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶1029 追問 2023-11-10 09:58

老師,是不是反了??我公司是9月先收了預(yù)付款,并開了票。在10月份才采購原材料,已付款但尚未取得發(fā)票?請問這樣的兩筆賬務(wù)處理會計分錄要如何去寫??結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這塊又應(yīng)該在哪個月份去結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 09:59

借預(yù)付賬款、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行放款, 借原材料,貸預(yù)付賬款

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快賬用戶1029 追問 2023-11-10 10:08

9月份先收了預(yù)付款并開了票 會計分錄是不是寫: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 在10月份采購原材料,已付款但尚未取得發(fā)票(我先入賬,后面會及時索回發(fā)票),會計分錄: 借:原材料-彩鋼板 借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料

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齊紅老師 解答 2023-11-10 10:09

你好,九月份的時候你給別人也開了發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 10:09

九月份別人給你開了,你也給別人開了,是這個意思吧。

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快賬用戶1029 追問 2023-11-10 10:13

老師,我都要急哭了 我說得不夠清楚嗎?我公司9月先收了預(yù)付款,并開了票。 在10月份才采購原材料,已付款,但尚未取得發(fā)票?。?!請問這樣的兩筆賬務(wù)處理會計分錄要如何去寫??結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這塊又應(yīng)該在哪個月份去結(jié)轉(zhuǎn)? 9月份收預(yù)付款我公司給別人開了票 10月份采購原材料已付款但尚未取得發(fā)票

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快賬用戶1029 追問 2023-11-10 10:17

我是這樣來做賬務(wù)處理的: 9月份先收了預(yù)付款并開了票 會計分錄寫: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 在10月份采購原材料,已付款但尚未取得發(fā)票(為避免不必要的麻煩,我先入賬,后面會及時索回發(fā)票) 會計分錄: 借:原材料-彩鋼板 借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料

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齊紅老師 解答 2023-11-10 10:18

九月份借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行存款, 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 十月份 借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 這個做也可以,不做也可以的。 做是因為你們單位有入庫單

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快賬用戶1029 追問 2023-11-10 10:23

老師,是不是反了吖? 我公司是9月先收銷售的預(yù)付款 10月份才采購原材料的吖

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齊紅老師 解答 2023-11-10 10:25

沒有 你九月份你做了收入,你就得做成本,因為你的收入和成本需要匹配。

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齊紅老師 解答 2023-11-10 10:26

你九月份做收入,你在十月份做成本不合理 有收入的當(dāng)月必須有成本,否則就是虛開發(fā)票 還有一個注意的,你的收入不能小于成本。

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快賬用戶1029 追問 2023-11-10 10:26

9月份都沒有采購原材料,哪來的庫存商品和應(yīng)交稅費吖?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 10:28

你好 沒有暫估一個的

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你好,單位主營是銷售鋼材的,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2023-11-10
那你們這筆交易是不是9月份已經(jīng)把東西賣給對方了呀?還是10月份才賣給對方?
2023-11-10
你好,公司購買原材料,已付款給銷售方但未取得進(jìn)項票,分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
2023-11-06
入庫但沒收到發(fā)票應(yīng)該先暫估,來了紅沖再做正確分錄
2022-02-17
您好 如果重復(fù)記了原材料科目 那是有誤的 可以把原材料明細(xì)賬截圖我看看嗎
2022-02-17
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