你好,單位主營是銷售鋼材的,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
老師您好,我想咨詢下,企業(yè)向A公司購買了一輛車,A公司也已開具購車發(fā)票,我們也向A 公司付了首付,但是后期按揭還款,轉(zhuǎn)款是給B公司,每月轉(zhuǎn)款金額一樣,然后每月也會收到B公司給我們開具的發(fā)票,但是每個月收到的發(fā)票上的金額和付款金額不一致,想請問下,這樣分錄 要怎么做?
請問老師,已收到客戶開來10000的進(jìn)項專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在中止了這個業(yè)務(wù),我們要客戶退回多付的預(yù)付款,這個賬務(wù)怎么處理做會計分錄?
老師好!我們是小微企業(yè)投資有限公司,營業(yè)范圍有銷售鋼材,11月在一家供應(yīng)商那進(jìn)了一批鋼筋賣給建筑公司,我們公司這個月收到了建筑公司的款就付了供應(yīng)商鋼筋款了,但供應(yīng)商2月份才能開進(jìn)貨發(fā)票給我們,我想問老師:分錄怎么做?謝謝!
老師您好,我看我公司之前的會計做賬,收到原材料且付款了,沒有收到發(fā)票,是借:原材料,貸:銀行存款。次月收到發(fā)票,又記了借:原材料,貸:預(yù)付賬款。這是不是記錯了呀?但是我看電子明細(xì)賬上沒有第二筆的借:原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀?
老師您好,我看我公司之前的會計做賬,收到原材料且付款了,沒有收到發(fā)票,是借:原材料,貸:銀行存款。次月收到發(fā)票,又記了借:原材料,貸:預(yù)付賬款。這是不是記錯了呀?但是我看電子明細(xì)賬上沒有第二筆的借:原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師電子稅務(wù)局是不是可以導(dǎo)出所以對方開具的進(jìn)項發(fā)票???在哪里導(dǎo)出,步驟在哪里
合作社養(yǎng)豬,收到國家補(bǔ)貼怎么申報
產(chǎn)假沒休完,就回公司上班,那生育津貼和上班工資有沖突嗎?
老師好,我想問個人出租門面房需要交什么稅,稅收優(yōu)惠政策是啥
向貧困地區(qū)捐贈貨物成套配電箱10套,成套配電柜10套,產(chǎn)品單價分別為1780和2850,單位成本為825和1650怎么做分錄
你好老師,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,我們開具3個點專票,收到的成本是甲方農(nóng)民工工專用賬戶代付的農(nóng)民工工資,這樣可以是嗎,沒有別的成本,他也不能抵扣進(jìn)項稅
2023年度多支180元,未掛賬;2024年期初錄入了多支的180元,2024年銀行存款多沒多180元?
2023年度多支180元,2024年起初掛了180元,2024年銀行存款多沒多180元?
庫存商品減值損失申報時需要準(zhǔn)備資料把
國有資本總額是什么數(shù)據(jù),是資產(chǎn)總額嗎
發(fā)票是什么時間收到的?
老師,公司是建筑公司。我公司在9月已經(jīng)收了預(yù)付款,也開了發(fā)票。老板是在10月份,才向第三方采購鋼材轉(zhuǎn)銷給需方公司,而且購進(jìn)的材料尚未取得發(fā)票
你好,你給對方開的是工程的嗎?實際工程還沒有開始是嗎?借銀行存款,貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 下個月借原材料,貸銀行存款。
老師,此次交易,只是采購合同,沒有涉及到工程業(yè)務(wù)。說白了就是轉(zhuǎn)賣材料,然后中間賺個差價
借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 開了發(fā)票的當(dāng)月做這些。
下一個月采購發(fā)票,到了紅沖之前暫估再做發(fā)票的。
在9月收的預(yù)付款是需方和我公司簽了采購合同,我公司收了預(yù)付款并開了發(fā)票。在10月份,老板才向第三方采購原材料,轉(zhuǎn)銷給需方公司,我們公司付了款,但第三方公司尚未開票。想請教老師,這樣的賬務(wù)怎么處理?會計分錄應(yīng)該怎么寫?
你好,借應(yīng)付賬款,暫估貸庫存商品。借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,暫估。如果發(fā)票和你賬上一樣的。
老師可否完整的把這兩筆賬務(wù)處理的會計分錄給我寫清楚來?一下說一半,會計小白實在不理解還有銷售鋼材涉及到結(jié)轉(zhuǎn)的問題,我又應(yīng)該怎么去結(jié)轉(zhuǎn)?怎樣寫會計分錄呢?
借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 開了發(fā)票的當(dāng)月做這些。 收到購入發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
老師,是不是反了??我公司是9月先收了預(yù)付款,并開了票。在10月份才采購原材料,已付款但尚未取得發(fā)票?請問這樣的兩筆賬務(wù)處理會計分錄要如何去寫??結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這塊又應(yīng)該在哪個月份去結(jié)轉(zhuǎn)?
借預(yù)付賬款、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行放款, 借原材料,貸預(yù)付賬款
9月份先收了預(yù)付款并開了票 會計分錄是不是寫: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 在10月份采購原材料,已付款但尚未取得發(fā)票(我先入賬,后面會及時索回發(fā)票),會計分錄: 借:原材料-彩鋼板 借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
你好,九月份的時候你給別人也開了發(fā)票嗎?
九月份別人給你開了,你也給別人開了,是這個意思吧。
老師,我都要急哭了 我說得不夠清楚嗎?我公司9月先收了預(yù)付款,并開了票。 在10月份才采購原材料,已付款,但尚未取得發(fā)票?。?!請問這樣的兩筆賬務(wù)處理會計分錄要如何去寫??結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這塊又應(yīng)該在哪個月份去結(jié)轉(zhuǎn)? 9月份收預(yù)付款我公司給別人開了票 10月份采購原材料已付款但尚未取得發(fā)票
我是這樣來做賬務(wù)處理的: 9月份先收了預(yù)付款并開了票 會計分錄寫: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 在10月份采購原材料,已付款但尚未取得發(fā)票(為避免不必要的麻煩,我先入賬,后面會及時索回發(fā)票) 會計分錄: 借:原材料-彩鋼板 借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
九月份借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行存款, 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 十月份 借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 這個做也可以,不做也可以的。 做是因為你們單位有入庫單
老師,是不是反了吖? 我公司是9月先收銷售的預(yù)付款 10月份才采購原材料的吖
沒有 你九月份你做了收入,你就得做成本,因為你的收入和成本需要匹配。
你九月份做收入,你在十月份做成本不合理 有收入的當(dāng)月必須有成本,否則就是虛開發(fā)票 還有一個注意的,你的收入不能小于成本。
9月份都沒有采購原材料,哪來的庫存商品和應(yīng)交稅費吖?
你好 沒有暫估一個的