同學(xué),你指的是進(jìn)項(xiàng)票的內(nèi)容開銷售發(fā)票是嗎
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師!報(bào)稅前都需要準(zhǔn)備什么資料啊,我不會(huì)準(zhǔn)備資料,就準(zhǔn)備開票明細(xì)和認(rèn)證明細(xì)?那未開票的票子假如一大堆,這個(gè)我怎么統(tǒng)計(jì)啊,賣廢品收入啊,營(yíng)業(yè)外收入啊,平時(shí)零星收入沒有發(fā)票的,還有員工出差發(fā)票這個(gè)都要怎么統(tǒng)計(jì),怎么算?????一想到這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不知從何下手整理,更別提報(bào)稅啊了,最開始的數(shù)據(jù)我都統(tǒng)計(jì)不出來(lái),腦子亂亂的,不知怎么算怎么操作,老師你們都是怎么整理的啊,還有什么要轉(zhuǎn)出的就更凌亂了我
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個(gè)問(wèn)題,不知道如何解決,所以想請(qǐng)您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來(lái)呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),賬務(wù)上如何處理呢?
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個(gè)問(wèn)題,不知道如何解決,所以想請(qǐng)您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來(lái)呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),賬務(wù)上如何處理呢?
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個(gè)供貨商那進(jìn)的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時(shí)開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問(wèn)朋友要進(jìn)貨的發(fā)票,朋友說(shuō)他們公司進(jìn)項(xiàng)不足開不出來(lái),說(shuō)之前是給我們老板倒手沒說(shuō)開票的事兒,讓我們問(wèn)上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問(wèn)我們要13個(gè)點(diǎn)的稅,我們現(xiàn)在缺100萬(wàn)的票,請(qǐng)問(wèn)如何解決。另外,朋友公司說(shuō)稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過(guò)他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
老師好!我司為一般納稅人,線上分銷供應(yīng)商商品,商品無(wú)需入庫(kù),收取傭金 假如:分銷A商品,分銷供貨價(jià)是53.9元,零售價(jià)是59元; 分銷流程如下:客戶線上直接下單---供應(yīng)商發(fā)貨---7天后交易成功(客戶確認(rèn)收貨) 確認(rèn)收貨后資金流動(dòng)如下:在確認(rèn)收貨的當(dāng)天零售價(jià)59元同步在我的賬戶一進(jìn)一出,并且結(jié)算分銷傭金5.1元入賬同時(shí)支付平臺(tái)費(fèi)用0.05元;(如圖所示) 發(fā)票開具流程:我直接以零售價(jià)開給客戶,供應(yīng)商以供貨價(jià)開給我 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)分錄流程該如何梳理?麻煩老師幫忙列一下分錄,謝謝啦??!
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這23年發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開票金額假如為100萬(wàn),代發(fā)工資99萬(wàn),剩余1萬(wàn),按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
是的,就是先給客戶開的收據(jù),最后集中起來(lái),開發(fā)票,根據(jù)進(jìn)項(xiàng)票的項(xiàng)目開發(fā)票
那就把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票的開票內(nèi)容提供給代理記賬?;蛘咧苯影寻l(fā)票給代理記賬的