這個 ● 應交稅費為負數(shù)重分類規(guī)定 ● 當應交增值稅期末金額為負數(shù)時,符合資產(chǎn)定義,重分類至"其他流動資產(chǎn)",或"其他非流動資產(chǎn)"
老師你好。外貿(mào)公司應交稅費-應交增值稅, 這一欄費用在資產(chǎn)負債表里應該是用負數(shù)體現(xiàn)嗎?
老師好,用友T3普及版建賬,余額表里待抵扣進項稅額借方有余額,是不是應該在應交稅費下設置二級科目待抵扣進項稅額,應交稅費是負債,不知該如何設置系統(tǒng)里的待抵扣進項稅額科目
老師,你好!我想問下資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù),需要重分類到其他流動資產(chǎn)嗎?如果是重分類到其他流動資產(chǎn),資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額會跟我做賬的資產(chǎn)總額不一樣
老師 , 資產(chǎn)負債表里應交稅費是負數(shù),該如何設置重分類呢?我們用的是用友yonsuite
老師,資產(chǎn)負債表里的應交稅費表示什么, 現(xiàn)在我們能進項比較多, 資產(chǎn)負債表上是負數(shù),怎么重分類呢?
請問老師,這樣做賬務處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請教下 這個題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設,那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會預收2021年的嘛 那不是應該也會喪失嘛?不也應該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會怎么樣呢?
倆個回執(zhí)打到一張紙上 算幾張附件
老師,美元簽合同單價是一個匯率,現(xiàn)在匯款過來和結(jié)匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購進原材料進行生產(chǎn)設備本來要銷售,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請問需要怎么操作,賬務處理?以及什么佐證資料
23年7月進項認證了稅局現(xiàn)在要求我倒回去23年7月做進項轉(zhuǎn)出,請問可以嗎?我得改多少東西呀
@樸老師,我想問下我們是購進原材料進行生產(chǎn)設備,不過這個設備要最終是要作為固定資產(chǎn)的,請問可以么?那我平時購進領用計入什么科目?最后結(jié)轉(zhuǎn)計入什么科目?如果后期改變用途我們要銷售這個設備的話,是要計入什么科目?